将差额录入未分配利润科目
老师,现在银行存款和实收资本是一致的,平衡了,但是其他应收款有个余额,应付账款也有余额,试算还是不平衡,该怎么调?新建的账套,正在填期初数据
老师,我现在是新建立的账套,填期初数据,银行存款有余额,其他应收有余额,应付账款有余额,这三项都录进去了,试算不平衡怎么调?
老师,新建账套时,应付职工薪酬期初有金额,那对应的科目要选择哪个?才能试算平衡?
老师,我做账之后试算平衡表和科目余额表数据都对得上,但是资产负债表上的应收账款,预付账款,应付账款,预收账款的金额和科目余额表以及试算平衡表对不上,是哪里出问题了吗?
新建帐套,固定资产,应付职工薪酬,应交税费期初有余额,分别得用什么对应科目,才能试算平衡呢
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做外帐,做了银行回单的帐,收到的发票也要做入帐么?
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老师,贷方财务费用要想写到借方,是不是要把贷方的正数变成借方的负数?
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