你银行存款余额%2B其他应收款余额不等于应付账款的余额,就会不平衡啊

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,现在银行存款和实收资本是一致的,平衡了,但是其他应收款有个余额,应付账款也有余额,试算还是不平衡,该怎么调?新建的账套,正在填期初数据
老师,我现在是新建立的账套,填期初数据,银行存款有余额,其他应收有余额,应付账款有余额,这三项都录进去了,试算不平衡怎么调?
老师,公司原来没有做账,现在建账科目余额期初数是不是要填写三级余额,比如说应付账款,其他应收款,银行存款等等
老师,请问一下,建立新的账套,以前银行存款有余额,支付工厂和商场的订金没有通过银行存款卡号支付,是建账以前其他无关账户支付,现在要怎么登账,如果用期初余额,试算就不平衡,这个要怎么办?
金蝶建账,只有银行存款,应收应付的数据,录入期初余额后显示试算不平衡怎么办,这边也没有别的数据了
                技术转让服务费来钱开成“无形资产-技术”,那么入账的话是进无形资产吗?
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离职公司只给了一半的补偿金,当时也签离职证明了,请问这种情况可以再去仲裁索要剩余的一部分吗
老师个体户工资用现金开等其他的,最后有很多其他应付款,最后要注销的时候还不怎么办,一般都是和业主的往来
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老师,更正以前年度印花税,收到的退税,怎么做分录?
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老师个体户工资用现金开等其他的,最后有很多其他应付款,最后要注销的时候还不怎么办,一般都是和业主的往来
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
银行存款的余额是老板投入的资金,我把银行存款的余额=实收资本的余额了,这样对吗?其他应收款和应付账款就不平衡了
现在是应付账款大于银行存款+其他应收款,我要把差额填在实收资本上吗?
是的,可以填列到实收资本
是填到实收资本的借方吗?我填了一下,看到余额出来的是红字,没问题吗?
实收资本不可能是负数的
我填入的是负债大于资产?这是填错了吗?
那就是你的数据不对了
那我们的应付账款不填数据了,行不行?只填入银行存款和其他应收款,把这两个加起来的数字,填入实收资本的贷方
你不知道公司具体发生了什么业务吗,你这个余额是哪里来的
这是以前的员工做的流水账,我是刚接手的
那你这个只能挤平了,可以挤到其他应收款里面
把应付账款做到其他应收款里吗?
吧应付账款—银行存款—其他应收款的差额,计入到其他应收款里面
到时候如果付了,就冲其他应收款,是吗?
是的,你的理解是对的
那个实收资本不就有问题了吗?
那你就不用填列实收资本了
把差额填到其他应收款里,填到借方还是贷方?
你是负债大于资产,所以是借方