你银行存款余额%2B其他应收款余额不等于应付账款的余额,就会不平衡啊
老师,现在银行存款和实收资本是一致的,平衡了,但是其他应收款有个余额,应付账款也有余额,试算还是不平衡,该怎么调?新建的账套,正在填期初数据
老师,我现在是新建立的账套,填期初数据,银行存款有余额,其他应收有余额,应付账款有余额,这三项都录进去了,试算不平衡怎么调?
老师,公司原来没有做账,现在建账科目余额期初数是不是要填写三级余额,比如说应付账款,其他应收款,银行存款等等
老师,请问一下,建立新的账套,以前银行存款有余额,支付工厂和商场的订金没有通过银行存款卡号支付,是建账以前其他无关账户支付,现在要怎么登账,如果用期初余额,试算就不平衡,这个要怎么办?
金蝶建账,只有银行存款,应收应付的数据,录入期初余额后显示试算不平衡怎么办,这边也没有别的数据了
机动车销售统一发票可以抵扣增值税吧?
老师好!请问公司给董事发福利,有限制吗?董事不是我们公司员工,也不取酬,财务如何做不违规?麻烦老师具体说说
公司前期变更了法人,注册资本也增加了股权没有转让,现在转让股权要写未出资证明是按变更前还是变更后注册资本写,可以零转让吗
找不到第三个月的实操啊,在哪里啊?右上角是有一个实操点进去没有这个1月2月的帐啊。
提供货物,收取安装费,能开建筑服务,安装服务吗
员工已离职,但仍给报了个税,员工申诉了,这个去税务局处理,应该怎么办,需要注意什么呢
付给同一家公司的多比维修费和备品备件费可以记一个凭证吗?
第三个月里面找不到实操,有没有图片?可以告知一下。
小规模的主营业务收入要不要计提应交税金? 现在不是有1%的优惠,那计提的时候是按3%还是按1%? 如果按3%,那优惠的那2%会计分录怎么做?
印花税台账怎么做?税务查账要提供
银行存款的余额是老板投入的资金,我把银行存款的余额=实收资本的余额了,这样对吗?其他应收款和应付账款就不平衡了
现在是应付账款大于银行存款+其他应收款,我要把差额填在实收资本上吗?
是的,可以填列到实收资本
是填到实收资本的借方吗?我填了一下,看到余额出来的是红字,没问题吗?
实收资本不可能是负数的
我填入的是负债大于资产?这是填错了吗?
那就是你的数据不对了
那我们的应付账款不填数据了,行不行?只填入银行存款和其他应收款,把这两个加起来的数字,填入实收资本的贷方
你不知道公司具体发生了什么业务吗,你这个余额是哪里来的
这是以前的员工做的流水账,我是刚接手的
那你这个只能挤平了,可以挤到其他应收款里面
把应付账款做到其他应收款里吗?
吧应付账款—银行存款—其他应收款的差额,计入到其他应收款里面
到时候如果付了,就冲其他应收款,是吗?
是的,你的理解是对的
那个实收资本不就有问题了吗?
那你就不用填列实收资本了
把差额填到其他应收款里,填到借方还是贷方?
你是负债大于资产,所以是借方