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老师,这是我在群里看到的,我公司今年4月份买的车,价款22万,发票还没有抵扣。6月份老板为了买车牌,把车过户到个人名下,开了一个普通发票,价款5000,税务系统里已经显示这张普票了,我这个月得怎么报税?老师,是不是月初正好报增值税就可以了,按5000报吗?

2025-07-03 10:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-03 10:17

你好,是一般纳税人的13%销售货物里面,但是这种有风险价格太低呀,不公允有补交税款的风险

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快账用户3754 追问 2025-07-03 10:19

老师,他这过户出去,以前的进项税额可以继续抵扣是吧

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齐红老师 解答 2025-07-03 10:20

一般纳税人是的,可以抵扣的。

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3月申报表显示期末应交余额是正数,没有多交。之前未开票交税,只要后期做一笔开票不申报就可以抵平
2019-07-20
同学你好 按照3%的填写 然后填写减免税明细表
2020-12-15
你好,就是之前做的分录,反方向冲回即可的
2021-09-10
你好 ;    负数发票  就要按原来分录不变。     走利润分配来  替代你的  主营业务收入科目来处理哦  ; 你这个之前多缴纳的    发票税额 可以申请以后抵减或者是以后退税给你们的  
2021-09-10
你好季度申报是7月去申报增值税,是的,个税是的,
2021-06-10
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