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请问 ,我们是一般纳税人,咱们公司开具的差额普通发票怎么做账?分录怎么写?价税合计12600元,备注里有扣除额 12200,发票左上角有差额征税——差额开票。

2025-07-03 10:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-03 10:35

5%的税率吗 借银行存款12600 贷,主营业务收入,12600÷1.05, 应交税费简易计税,12600÷1.05×5%, 借主营业务成本,12200÷1.05, 应交税费简易计税12200÷1.05*5% 贷,银行存款、应付账款等12200

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快账用户9485 追问 2025-07-03 10:46

是的 5%税率

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齐红老师 解答 2025-07-03 10:49

参考上面的账务处理就可以。

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 (1)全额确认收入与销项税额 借:银行存款       贷:主营业务收入              应交税费———应交增值税(销项税额)   (2)确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减” 借:主营业务成本       应交税费———应交增值税(销项税额抵减)       贷:银行存款 (3)月底结转未交增值税 借:应交税费———应交增值税(转出未交增值税)        贷:应交税费———未交增值税
2023-06-09
借:银行存款9000 贷:主营业务收入8973.39 应交税费-应交增值税26.21 借:主营业务成本8100 w贷:银行存款8100
2019-09-09
你好,只能挂成应付职工薪酬,不然你只能红冲才好
2021-12-16
74.93=(33538.8-29897.26)/1.05*0.05,差额征收,这样算的,同学,
2023-11-22
同学你好 对的 直接做就可以了
2023-04-12
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