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老师,白色是我银行实际付款金额,实际材料入库是粉色单子,这点差异怎么入账?

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2025-07-03 13:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-03 13:21

借预付账款,贷银行存款97300, 借库存商品或者原材料等 贷预付账款96243.6, 他是不是还有货物没有给你发过来。

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快账用户4247 追问 2025-07-03 13:27

没有了老师,就是实际过称就这个斤数这个金额了,咋整

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齐红老师 解答 2025-07-03 13:28

借库存商品 贷预付账款97300,第二个分录改成这个没有发票的那一部分调整

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快账用户4247 追问 2025-07-03 13:31

这样对不?

这样对不?
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齐红老师 解答 2025-07-03 13:31

你这个预付账款一直会有余额的。

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齐红老师 解答 2025-07-03 13:31

实际不是没有余额啦。

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快账用户4247 追问 2025-07-03 13:34

你是说按银行打款入原料??那不就跟库存不相符了?

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齐红老师 解答 2025-07-03 13:37

你好,这不是损耗吗?合理的损耗做到产品成本里面。

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快账用户4247 追问 2025-07-03 13:40

那损耗的那个分录怎么写

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齐红老师 解答 2025-07-03 13:47

借库存商品 贷预付账款97300, 这个 全部都在库存商品

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借原材料9630,贷应付账款9630
2021-07-13
同学你好 你们是什么软件呢
2022-09-28
您好!建议你直接入到营业外收入
2022-05-30
你好;  有差异的话; 要有现金收付款管理制度 ;然后差额  写情况说明调整报给老板签字   
2023-02-13
差额冲 借:原材料  负数 贷:应付账款-暂估  负数
2024-12-01
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