这个差额可以冲减主营业务成本的
老师,您好!我上个月挂账3840元,实际是3540元。上个月的分录:借主营业务成本 3840贷:应付账款3840 这个月实际支付3540元,借应付账款3540 贷:银行存款3540 实际已经付清这次款,那我这个差额计入哪里呢
你好,老师,比如说上个月我有6000元的应付账款,在这个月用银行存款支付了,会计分录是借应付账款 贷 银行存款,那登记明细账时怎么登,本月的应付都是没付的款项,这个付的上个月的,怎么登记呢
老师,您好!我计提的时候是借:主营业务成本 贷:其他应付款 到次月实际支付的时候是借:其他应付款 贷:银行存款 同事说不能这样冲销,要先红字冲销上月计提的,然后再做一笔正常支付的凭证
12月支付的伙食费200万 但实际的成本是190万 对方收到200万后会把10万的现金退回 请问这个差额用什么会计分录呢? 当时我计提成本的时候 借:主营业务成本190万 贷:应付账款190万 实际支付时 借:应付账款200万 贷:银行存款200元 中间这个差额我如何做会计分录好呢?
老师我公司提承包经营车辆支付车辆保险我做的分录是收到保险费借银行存款7860贷其他应付款-人保7860向保险公司支付保险费借主营业务成本-保险费7415.10借应交税费-进项444.90贷银行存款7860。老师这个应付账款人保怎么平账啊实际已经都支付了啊
个体户的查账征收是不是跟小规模纳税人一样的账务处理和税务申报,只是个体户是按经营所得申报个税,小规模纳税人按利润交企业所得税
老师,问一个问题哈 主营业务税金及附加在借方是减少?
你好老师工会经费在什么条件下反钱?
老师您好,A供应商提供设备免费给我试用2个月,我们又转给C客户试用2个月,合同是A和我签,我在和C签,试用期间不收费用。请问试用期间要视同销售吗 缴纳增值税吗
老师好,烟丝不是应该在委托加工收回时缴纳消费税吗?为什么收回时要把之前的再减去?
老师好,烟丝不是应该在委托加工收回时缴纳消费税吗?为什么要在销售时缴纳还要把之前交过的减去?
一般纳税人本月无收入,增值税0申报吗?
个体户一般纳税人,缴纳个人所得税经营所得税税率?
老师好,题目中的退税率不是9%吗,为什么答案要按10%?
老师,采用预收货款的方式,增值税纳税义务时间是货物发出当天吗
分录:借应付账款3840 贷:银行存款3540 主营业务成本300,是这样吗
是的,是这样账务处理的
好的,谢谢老师
好的,客气,帮到你就好