你好, 是的,是这样了。
我们单位新购入厂房,发票已开出,必须是当月入账吗,然后怎么提折旧
老师我们公司是安装,购销公司,开货款的发票就是必须交的税负是多少啊,比如开出去安装产品59000.我们必须交的税金怎么算,我们找多少进项才合适
老师,个人给我们公司开发票,她需要代开发票,是必须去我们公司的所属区开发票吗?
我们是船务代理公司,船务公司会开给我们免税发票,我们每个月开免税发票是不是开进跟开出必须要金额一致呀,还是可以多开一些出去
我们是船务代理公司,船务公司会开给我们免税发票,我们每个月开免税发票是不是开进跟开出必须要金额一致呀,还是可以多开一些出去
6月份开出增值税专用发票,没有收到增值税专用发票。7月份要交15万元税,公司交不上税,如何解决。如果7月份冲红6月份的发票,要不要交税。还是留抵抵税解决?请出一个最佳解决方案
公司的主营业务收入是车辆租赁费,申报印花税的时候应该按买卖合同申报还是财产租赁合同申报
酒店住宿业一次性用品怎么入账
老师,请教一个函数公式
请问老师,为什么王文文老师讲的和书上怎么不一样?还是我理解有偏差?
请问老师,进口货物,预付了货款 借:预付货款 (按照合同外币金额*付款当日汇率换算人民币金额记价) 贷:银行存款 商品入库 借:库存商品(增值税海关缴款书完税价格)代:预付账款 预付账款大于海关缴款书完税价格,多的钱不退回,怎么处理 ?(合同上外币金额大于报关单上外币金额)
工厂应收应付都是月结的,是一个客户多次下单那种。我可以在月末对好账后把同一个客户的对账单汇集在一起。只做一笔销售货物确认收入的分录吗?
一般什么公司会需要废电缆,废电机,废铜,废灯罩等这些废旧物资
老师好,小规模公司2季度因为红冲1季度发票,销售额是-62605.2,税额是-626.09,现在申报增值税比对不通过是怎么回事呢?相差额是1252.07,该怎么处理呢?
老师四月份有笔采购货款忘记写凭证了,导致银行流水查1542元,老师可以把账做到这个月吗?
那别人开给我们公司的发票最迟年底入账是么?
您好,是的,就是这样了
老师,我们别人开的发票上的费用是我们公司法人个人支付的,那记账记到法人的应付账款么?我们法人也支了公司的备用金记到法人的应收账款是么?
计入其他应收款-法人和其他应付款-法人
那他两个是不是可以抵扣,其他应付法人多于应收法人,是不是法人到年底就不用归还备用金了?
您好,可以的,可以抵减
到年底,应收账款必须要收回么
您好,应收账款可以有余额的
老师,交际应酬费是招待费么?他们的区别是什么?
你好,没区别,只是叫法不同而已。