你好,你的会计分录是对的
老师,这两个工资和社保计提发放的分录,哪个正确
老师,你好,计提工资和个税,发放工资,扣除个税的正确会计分录是什么
请问关于老师工资 社保 个税计提和发放的分录有吗发一下
老师您好,请问一下,社保费计提和缴纳自己计提工资和发放工资的时候这个分录怎么做才是正确的,挂在其他应收款吗谢谢老师细说
请问老师,生产部门的工资做研发费用,请问每月这样计提与发放是否正确?如果有不对或繁琐的地方,请老师指正。
公司的车,老板让我去办个ETC,需要哪些材料
老师麻烦发一下山东省申报社保的流程,谢谢
有一个商品规格本应该是20ml*10盒,但因为它的上市许可持有人是委托公司,委托公司是海南公司,所以在这个商品的规格里面写了20ml*10盒(海南委托),请问这样开的规格是否合理,有无税务风险
老师,这是回单,都是一分钱,为什么给一分钱,什么意思,怎么账务处理呢
老师我新来这个公司,这个应付职工薪酬这样是什么问题
老师,交际应酬费是招待费么?他们的区别是什么?
计提柴油费,怎么入账
做内账算一个月的总开支,是把银行存款的总开支和库存现金的总开支加在一起对不
老师,你好 师承公证费计入什么科目
老师记账软件出现这个怎么处理
管理费用——工资,是应发数吗?
是的,是应付金额得这里
那这个分录,管理费用是应发数的话。职工薪酬——工资是实发数,那管理费用不就多了一笔贷扣员工个人社保的金额了,这里我有点懵
加上单位承担社保看这个意思
其他应付款——社会保险费,是代扣社保费,个人承担部分
那就好似多计提了,个人部分是冲减工资
计提时 借:管理费用--工资6877.27; 贷:应付职工薪酬--职工工资6877.27; 发放时 借:应付职工薪酬--职工工资6877.27; 贷:其他应付款--社会保险费719.21; 贷库存现金 6158.06; 老师,那这个分录,这个计提时是实发数,那这个分录可以用吗
这个分录是没有问题的