您好,第1个和第3个表哪个是对的,图2肯定错的,公司总有员工的,都是0申报不对,不真实
老师,我公司找的代账会计,我看他之前的工资发放都是借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应付, 这样有问题吗
老师,这个题为什么调整的时候是借“应付职工薪酬”
老师,建筑公司支付给水电劳务工资, 借:工程施工-人工费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 是这样做分录吗?但是这样体现不出来款是支付给那个劳务公司了,我能把应付职工薪酬换成 其他应付款-甲公司吗?这样查账方便,
老师我和其他公司挂往来款 计提 借管理费用 贷应付职工薪酬 发放工资 借应付职工薪酬 贷银行存款 然后我要冲销 借管理费用 -负数 贷应付职工薪酬 负数 挂往来 借其他应收款 贷应付职工薪酬 老师这样对吗,这样我的应付职工薪酬会有余额吗
老师,我有个问题问一下:我之前工资发放是经过应付职工薪酬的,现在要把部分应付职工薪酬工资的工资转入成本,这样咋结转啊
老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗?它跟工资总数有关吗?如果人数不超,工资总额大小不影响吧
将原公司业务部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付报销 分录怎么写
您好~有做过审计的老师吗?想咨询下,公司成本,一般实施的抽查是什么样子的?
你好,我公司有个员工之前是自己买的灵活性社保,现在公司准备帮他买,要怎么操作呢?
总账这个岗位内容是啥?可否详细列举一下
要注销公司,设备300万 怎么转让或者售卖 税费最少
设备售卖税费要怎么计算
老师您好,我这边是快递行业,我们收到的派费,会给总部去开专票记收入,这些收到的派费一部分一部分会向下发放给承包区,签的有承包合同,不会收到发票,这个支出可以合理计入成本嘛
我公司公户,转给对方个人账户货款分录
账都做错了,税也和账不一样,
老师三个都是错的该怎么办
您好,查账,哪里错了调哪里嘛,把错分录红冲,再做正确的分录
老师把做对了,个税申报是错的,税务上申报也是错的怎么办
您好,这个要更正申报哦,前任太不专业了
老师如果我按实际做可以吗?不管之前的账可以吗
您好,可以,我们慢慢到账调整到账实相符,接人家的账都是这样的
老师要慢慢调前面的账吗?
您好,是的,比如客户的余额不对,我们就要找出来,调整到账和实际相符,这样报表和财务数据才是有用的,
您好,我临时有事外地出差了,下午回到电脑上回复哈,还请您原谅。