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医疗服务机构4-6月开具免税发票 30万,开了1000的1%税率发票,那申报增值税的时候需要交增值税吗?分别需要填在哪行哪列?

2025-07-03 16:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-03 16:51

开了1000的1%税率发票,需要就这部分交增值税

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快账用户5070 追问 2025-07-03 16:52

30万不是免税吗?1000不超免税额度吧?如果交该如何填报

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齐红老师 解答 2025-07-03 16:54

30万额度是包含免税收入的
1000填写在第一行

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快账用户5070 追问 2025-07-03 17:00

这样对不对呀?就是开出来的免税的发票即时超过30万也不用填在应征增值那行了吗?只填有税额的发票金额。

这样对不对呀?就是开出来的免税的发票即时超过30万也不用填在应征增值那行了吗?只填有税额的发票金额。
这样对不对呀?就是开出来的免税的发票即时超过30万也不用填在应征增值那行了吗?只填有税额的发票金额。
这样对不对呀?就是开出来的免税的发票即时超过30万也不用填在应征增值那行了吗?只填有税额的发票金额。
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齐红老师 解答 2025-07-03 17:04

是的,第一行只填写有税额的发票金额 ,只用交这一部分

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开了1000的1%税率发票,需要就这部分交增值税
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