确认收入,需要把税金列出来
我们是一个商贸公司,然后我们给超市供货。超市卖给我们,陈列有陈列,我们才需要往上摆货就会出现陈列费 这个陈列费是厂家给我们报销的。所以厂家需要我们每个月开给他们陈列费,发票才会报销 但是他返给我们的时候,他不打到我们的公户上,他用他们的系统软件儿给我们建了一个户头,他会定时的,反倒内上面儿去,然后我们再要货的时候把那个户头里的钱用掉,剩下的我们给他用公户打打过货款去,这样就会出现了。开的发票和进账的钱对不起来。他返给我们的陈列费一般当月报了之后开了发票之后得三四个月才返回来,而且从来不打到我们的公户上面。那是不是应该给他开多少钱的陈列费发票?他就应该返给我们多少钱,但是他不打到我们的公户上,这样钱就会对不起来。而且我们给他答用用公户打款的钱,和他开给我们的发票也对不起来。这怎么办啊?有风险吗
老师好,我们是小规模纳税人的电影院,单位购买会员卡,这笔收入已经打我们公司账户,我们发票也开了,但是这个会员卡的钱,我们是等到顾客消费后才能算收入的,现在我们只能是计入预售账款中,但是我们发票又开出去了,账务处理可以把这部分做预售吗?现在要是做收入,到时候顾客来消费了,账又要怎么处理合适呢?
我们公司帮别人代出了车费850元,这个钱我们要跟对方收回来,税金对方出,我们开回发票给对方,那我们要收回来的钱怎么计算
老师您好,我们公司开了一张技术服务费的发票35万元,后来钱收回来了,到对公账户上了,后来转到法人卡上了,挂在其他应收款法人科目里,走的借款,法人跟我说不用走借款,可以提现出来这些钱?您说能这么做吗?
您好,麻烦问一下,就是我们单位去年预付了3万块钱的邮费,然后本来我是做到预算支出里的,但是做决算的时候,三公经费就超了,当时财政就叫我把这笔预付邮费取出来,不做到去年的支出,然后就结转到累计结转和资金结存的零余额用款额度,然后在以后年度在摊销,今年我们用了5000块钱的油费,然后今年的年初,预算是3万块钱,实际用今年的预算指标,用了18,000,剩下的12,000,财政就收回去了,现在就有一个问题,在做决算的时候,三公经费预算数如果按收回后的一万八来填,实际使用数也是1.8万,那油费就摊不到预算支出,就会超,目前我把年初累计结转和零余额用款额度的3万对冲,今年年末就没得余额了,那在做今年的决算时,该怎么填?系统不晓得会不会把年初结转3万自带到今年
老师,我圈圈那里的,我不知道为什么要除以15%,减10%,有空跟我解释一下嘛,是为什么要这样做?
第一次企业所得税零申报 显示财务报表会计制度未备案怎样处理
老师,我昨天晚上报关单重新发送税务局了,昨天导入了报关单,今天看了看,可匹配报关单为0 这是怎么回事?
老师直接期初填应付职工薪酬工资科目试算不平衡怎么办
亲年中建账期初应付职工到利润分配未分配利润科目对冲吗薪酬填写上是也记
由于杨先生本科的时候曾以交换生的身份到法国学习一年,受益颇多,他希望儿子也能到法国读大学,感受不同的学习氛围。经过向理财顾问咨询得知,目前到法国留学的学习费用为75000元/每年,并且会以每年5%的速度增长(假设入学后学费及生活费增长为0)。他的儿子离上大学还要15年,预计在法国学习4年。杨先生已准备了50000元作为儿子教育费用的投资资金,预期投资收益率为9%。(用EXCEL公式来算)
2024年汇算清缴后调增2024年费用,2025年8月到2024年发票,税务局说网上更改2024年报?什么意思?怎么操作?
老师 请问一下,购买书本,20000元,若是书本是有的出售有的赠送,没有做进销存之类的,开的是普票和专票分别 要怎么做账?
老师,个体户24年汇算清缴后是亏损的,今年有盈利,可以弥补24年的亏损吗
承包项目挂靠公司,税费是按实际发生的承担,增值税是销项税额,还是销项税额-进项税额差额。挂靠公司说承担差额部分,被挂靠公司说要承担销项税额,一直争论不休,该怎么办?