你好,这个借所得税费用贷应交税费,应交企业所得税。 然后缴纳的时候,借,应交税费,应交企业所得税贷,银行存款。
所得税计提和缴纳的分录怎么写?
请问:计提和缴纳个人所得税的会计分录分别怎么写
老师好,印花稅所得税的计提和缴纳的分录分别怎么做?
计提和缴纳个人所得税的分录怎么写的
所得税费用计提和缴纳的分录
6月份开出增值税专用发票,没有收到增值税专用发票。7月份要交15万元税,公司交不上税,如何解决。如果7月份冲红6月份的发票,要不要交税。还是留抵抵税解决?请出一个最佳解决方案
公司的主营业务收入是车辆租赁费,申报印花税的时候应该按买卖合同申报还是财产租赁合同申报
酒店住宿业一次性用品怎么入账
老师,请教一个函数公式
请问老师,为什么王文文老师讲的和书上怎么不一样?还是我理解有偏差?
请问老师,进口货物,预付了货款 借:预付货款 (按照合同外币金额*付款当日汇率换算人民币金额记价) 贷:银行存款 商品入库 借:库存商品(增值税海关缴款书完税价格)代:预付账款 预付账款大于海关缴款书完税价格,多的钱不退回,怎么处理 ?(合同上外币金额大于报关单上外币金额)
工厂应收应付都是月结的,是一个客户多次下单那种。我可以在月末对好账后把同一个客户的对账单汇集在一起。只做一笔销售货物确认收入的分录吗?
一般什么公司会需要废电缆,废电机,废铜,废灯罩等这些废旧物资
老师好,小规模公司2季度因为红冲1季度发票,销售额是-62605.2,税额是-626.09,现在申报增值税比对不通过是怎么回事呢?相差额是1252.07,该怎么处理呢?
老师四月份有笔采购货款忘记写凭证了,导致银行流水查1542元,老师可以把账做到这个月吗?
科目余额表的应交税费-应交企业所得税的贷方余额需要和所得税费用的借方余额相等吗
你好,是的。交完后就没有余额了。
科目余额表的应交税费-应交企业所得税的贷方余额需要和所得税费用的借方余额相等吗
你好,是的。正规做法是相同的。
1-5月计提的所得税费用多,到了6月份有亏损,我就不把所得税费用冲销了可以吗
你好,你是说多计提了是吗 一般季度计提。
对,我是每个月都有计提,但是前面计提多了,我到了6月份半年报我不想冲销了这样是否可以
你好,你多了还是要冲减的。
为什么啊,不充减可以吗,我以后到年底再做平
你好,操作是可以的。
是老师不建议这样做