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6月份开出增值税专用发票,没有收到增值税专用发票。7月份要交15万元税,公司交不上税,如何解决。如果7月份冲红6月份的发票,要不要交税。还是留抵抵税解决?请出一个最佳解决方案

2025-07-04 00:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-04 00:23

你好同学! 如果同学想通过红冲7月的销项税发票来实现少交或者不交的情况的话,这个是有一定难度的。 首先收到发票的一方可能已经抵扣,即使没有抵扣,对方可能也会拒绝红冲的做法。建议和收到发票的一方先进行沟通,红冲之前先取得对方的同意后再进行操作

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快账用户9539 追问 2025-07-04 07:30

如果对方同意的话如何处理?或者有无其他更好的解决方法

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快账用户9539 追问 2025-07-04 07:32

可否以开错票为由红冲?有什么更好的实操办法

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同学你好! 没开具红冲发票的话这个税6月是必须得交的,只有等7月开了红字后在7月的税额里扣减,您六月可以多认证一些进项,平衡一下应纳税额
2021-07-07
你好 这个专票你们不能抵扣 必须是变成一般纳税人之后开具的专票才可以抵扣
2020-09-16
第一个所属起期六月份申报的时候不需要交税正常抵扣 然后七月份你开红字信息表在八月份申报的时候你给他进项转出 发给你重新开了之后你正常认证抵扣 借应付帐款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出 借库存商品 进项 贷应付帐款
2023-07-15
您好,增值税专用发票跨月可以抵扣的。
2021-07-04
你好 你们符合收入条件了 就要做收入了开票 缴纳税费的 。 你们是月报还是季报的
2020-09-09
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