因为要纳税所得额超过了36,000就得是10%的费率,你按照按月的话,每个月都是10%的税率啊 去核对一下3000以上的就是10%
老师我想问下,现在不是按照年度6万去累计工资计算个税嘛?为什么现在1月份就开始扣除了
老师,你好!请问个人所得税是按照一整年工资累计数来计算的吧,不会按照每月工资数来扣的吧,也就是说每个月多点少点没关系,只要一年没超过计算额就好了吧?
老师 就是我们公司是本月发上月工资 员工的工资都是按照扣除 5000 后剩余的乘以 3%来计算 但现在个税上好像收入超过 36000 都会按照 10%来计算 这样的话每个月都要翻前面几个月的工资再来计算个税吗?因为每个月工资不是固定的都不一样 有没有什么简单一点的方法来算这个个税
我们是5.19到6月19算1个,然后是2000,后面每一个月都是按照这个计算的,每一个月都发一次的,然后我是发工资,才在发工资下面做计提分录,像这种属不属于欠工资,所以要纳税调增
老师,想请问一下,我们从10月开视聘请了一个技术顾问,每个月的顾问费是1万元,按照劳务费来申报个税,那是不是每个月我需要申报的个税金额都是1584.16元,不存在10月申报过,11月就要累计计算什么的吧?
新车置换旧车是营业外收入吗?
我们公司要给对方公司开发票,营业执照上面明天展位费,可不可以开展位费这个项目?
老师,您好!第2季度的财务报表季末人数填错了,如果进行更正会有逾期申报记录吗?
9月的专票还未确定进项的用途,可以先不勾选吧,下个月勾选
会计:老师收到财产保险保险赔偿计入什么科目,之前没挂账
老师,您好!企业所得税所报的季末人数,包不包括兼职人员呀(也就是社保不在我们公司,那这里兼职的)
研发费用企业所得税税前扣除是175%吗?
老师,给公司买的免税苗木款要计算抵扣进项不?
老师好,之前的那个问题,发票已经入账了,是税局刚刚挑出来的,没遇过这种情况,不知道为什么,发票没有异常标记,销方纳税状态未显示异常,是税局说销方高风险
律所这笔捐款如何做账,后期税务要调账吗
但是每个月来算的花也是在3%的那一档,12000-5000=7000
5000到8000是3%的税率
麻烦你看下,我是哪里有理解错呢
你不是要按月计算吗?按月计算应纳税所得额30,00到12,000对应的税率是10%呀,12,000-5000等于7000 7000是不是在3000到12,000之间 不是10%吗? 你写一下你算出来的是多少?
哦这样我就明白了,小红书上发的难道都是错的?
你看这个表 是不是错的
最后一个图片是没有-5000之前的,你理解的不对