你好,可以调整到应付账款
老师,早上好,供应商的往来账户我开设了应付,预付俩个明细科目,现在共计付款是270万,我要调整到一个科目怎么处理。
老师,我公司得帐以前的科目是预收账款,如果现在要改成合同负债的话要怎么调账呢,还是等年底再启用新的科目然后调账,调账是不是把以前的预收账款科目全部换成合同负债
老师,请问,建筑公司,用预付账款,不是说。往来账款4个科目,最好,用2个。预付账款对应哪个科目,我要付其他公司的货款,借什么贷,银行存款
请教个事,如果我对公付款了供应商发票来不了了。这个往来我怎么调整,我一直挂在往来上。想调整下。怎么调呢
老师,我想问下,我预付账款太高,发票未开,有投资商要来看账,老板让调账,这个我要调到哪里去好呢
老师好,发工资的时候,需要去哪里录入工资表?是交社保的那里录入每个人的工资表并提交吗?课程里面好像没有讲。
请问,公司怎么实交到位。可以借实收资本贷其他应收款吗?其他应收款余额比较大。
物流公司被评为c有什么办法尽快升为B
物流公司被评为c能参加企业招投标吗
公司讲一台车销售了,怎么做分录?
2024年购置500万元以下的的固定资产当时一次性进成本了没进固定资产科目请问所得税汇算时怎么处理
老师,旅行社的税,报税,跟别的不一样吗?难道
老师,好比我有10个库存商品。我产生了销售,确认收入,然后就要结转成本,库存就减少了,那么我要把这次收入作为预收我就不用结转成本,库存在账上就不用减少了。但实际库存少了。所以是不是做预收会比确认收入的账上库存数量结存多?
董老师 在线吗?想咨询您~
老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗?它跟工资总数有关吗?如果人数不超,工资总额大小不影响吧
预付不是我预付了其他供应商的款吗,为啥还调到应付?不是负数哦
预付与应付是可以互相转化的。调整到应付贷方负数