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请教个事,如果我对公付款了供应商发票来不了了。这个往来我怎么调整,我一直挂在往来上。想调整下。怎么调呢

2022-08-25 15:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-25 15:34

你好 这个你正常做到成本里面,但是在汇算清缴的时候调整的

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相关问题讨论
你好 这个你正常做到成本里面,但是在汇算清缴的时候调整的
2022-08-25
你好  你现在这个 其他应收款 和其他应付款 其实就是 明细科目不对  。  你们分别是什么余额方向。 这样好看怎么调整  
2020-11-26
您好,你看你的另一边科目是啥,损益类的通过以前年度损益调整科目,然后过度到期初留存收益,如果不是特别重要的,直接在当期调整即可,希望能够帮助到您,谢谢
2019-09-26
同学,你好,这个可以直接对冲一下 两个科目直接结转过来,如你应收账款甲借方有3万 应付账款贷方有2万 借应付账款2 贷应收账款2 这样就只剩应收账款的1万借方了
2020-11-19
核对好往来,确实有差异的调整,可以直接调未分配利润
2021-10-23
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