同学,你好 对,账做完再申报
老师,我做一家内资个体的账。我查了那个申报表只有增值税和附加税,他有开票,为什么没有那个申报经营所得的申报表?
老师,个体工商户申报税,1.需要申报员工工资薪金个人所得税吗? 2.工会经费增值税附加税这些都要申报吗? 3.核定征收的话,只需要根据经营所得填报个人经营所得报表申报? 4.个体工商户核定征收需要做账吗?做账和公司有什么区别?
你好,老师,我想请问下,这个就是个体户,开饭店的,他是有经营者的,然后也报经营所得,按季度报的,那我想请问下,这样的个体户报了经营所得,是不是还要报经营者个人的个人所得税呀,我都没报不要紧吧,我只报了经营所得,也没有做记账凭证,自己填了个收入和成本进去就是,反正是小饭店,我没有太在意
有个人工资所得和个体户经营所得,以前是定期定额征收,去年12月份税务局给改成查账征收了,去年的个人工资所得6万免税额,就被个体户那边占用了,需要补缴个人工资所得税,个体户那边税务已经代报了年报和个税,有什么办法追回吗?
您好老师,我是个体户,去年核定改查账征收了,我开票收入是50万,税务局说我申报的不对,发个一个表让我修改,里面有个是经营所得55万,和增值税50万,我不知道这里面哪里出问题,这个个体户负责人在别家单位有月工资5000,所以这个个体户申报成本的时候也是50万,问题来了,经营所得55,和增值税50填表后,需要缴纳的税款是800元左右,我想知道经营所得是什么?还有怎么能不缴纳税款,求解
老师,我这边要注销一个单位,现在应付账款的往来款金额较大找不到发票,供货商也不愿意再开或者我们在支付货款!请问一下怎么账务处理?
老师,发票报销审批流程应该是怎样的?财务审票应该是哪一步?
老板的工资做哪个科目?
暂估入库的成本月末已结转到本年利润,等冲的时候是否直接 借:预付账款-暂估 贷:本年利润
收入太多利润太高,交的所得税太多,给股东分红,是不是就可以少交企业所得税,个人股东分红,他需要交个人所得税,我们给他分红分录写什么
2025年补交2022年少交的印花税,补的时候进税金及附加还是直接冲未分配利润,求一下分录老师
电子税务局资产负债表里面应收账款是负数有问题吗
老师,我在3月有一笔分录挂错科目了,借:其他应收账款,贷:银行存款。现在我想在6月份调账,放回到应付账款,应该怎么写分录?
老师:我们建筑行业开出去的票是9个点,收到供应商的是13个点。这正常一样抵扣13个点吗?
深圳一般纳税人公司 能开普票吗
就是目前我们是根据客户提供的成本票来做账,但有些他们就没有发给我们,那这个费用也就是成本在填经营所得时,可能就和电子税务区里面可能就不同了。这种情况怎么办呀?有影响吗。
同学,你好 没有影响
就是相当于销项的话,我们根据客户提供给我们的来做,并且需要每个月自己登录电子税务局去核实一下,如果缺票的话自己下载。进项的话就只用根据客户来提供的做,做完账,根据这个生成的财务报表,去填经营所得的收入和成本。那么最后他的进项也就是成本跟电子税务不匹配也是不影响的。
同学,你好 这个不影响的
为什么?为什么销项也就是他的收入就一定要准确,但是进项可以不一致呢?
同学,你好 不是,你进项是根据对方给你的发票你才能做。如果没有给你,确实发生了,可以暂估,但是暂估比较麻烦。一般实务操作,就是给了多少发票,做多少成本
因为是代账公司嘛,有些进项他没有给我但系统里面是可以查到票的,只是我们做账的时候只做客户寄给我们的票。
所以我才会问 这种的话就导致财务报表和系统进项不一致 会不会有影响?
同学,你好 不要紧的
可以给我说一下这个背后的原理吗?为什么不影响?
同学,你好 没有什么原理,就是对方给你什么发票,你入什么账。对方不给你发票,你就不要入。财务是根据企业业务人员的提供的发票入账的,不是自己决定的