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台湾让我们自己买铝板然后加工成品后把东西卖给他们。请问这种怎么开发票。普票还是专票。税点还是13吗。可以和国内的进项抵扣吗老师。 开票税务局线上开票需要注意什么呀 谢谢老师

2025-07-04 13:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-04 13:34

你好,你们是做出口是吗?

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快账用户6854 追问 2025-07-04 13:35

我不太知道这算不算出口。但是得报关吧。

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齐红老师 解答 2025-07-04 13:36

Yeah是这样子的,你要把货物交付给台湾。就算是出口需要报关。

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快账用户6854 追问 2025-07-04 13:37

那现在收到的第一笔钱只是买资料。这个不用报关吧老师。那发票我在线上买的时候是开普票吗

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齐红老师 解答 2025-07-04 13:38

你好这个你可以先记入借,银行存款,贷,预收账款。

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齐红老师 解答 2025-07-04 13:38

等你实际出口的时候再开普通发票出去。

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快账用户6854 追问 2025-07-04 13:41

老师就是可以先收款。然后不开发票也可以是吗。等出货了所有一起开发票吗

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齐红老师 解答 2025-07-04 13:41

你好是的就是这样子操作就好了

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2021-08-04
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直接去代开发票,就可以,就说用过旧物品不高于原价不需要交增值税和附加税,这个车去二手车交易大厅代开二手车销售统一发票,就可以,这个公司可以处置掉就可以,再卖出去就可以,
2021-01-20
账务处理: 1.原发票入账时(假设之前是服务计入相关成本费用等)借:成本费用科目等应交税费 - 应交增值税(进项税额)贷:银行存款等 (如果已经付款)应付账款等 (如果未付款) 2.进行进项转出时借:成本费用科目(增加相应成本费用,以体现不能抵扣进项税)贷:应交税费 - 应交增值税(进项税额转出) 乙方(开票方,即你们公司)账务处理方面: 红冲发票时: 1.如果是当年发票红冲借:应收账款等 红字 (如果之前挂账了应收等科目)主营业务收入 红字应交税费 - 应交增值税(销项税额) 红字 2.如果是跨年度发票红冲借:应收账款等 红字以前年度损益调整 红字应交税费 - 应交增值税(销项税额) 红字同时调整相应的所得税等(如果涉及) ,如:借:应交税费 - 应交所得税 (按规定调整应退所得税)贷:以前年度损益调整 重新开具正确发票时: 借:应收账款等 (如果之前挂账了应收等科目) 主营业务收入 应交税费 - 应交增值税(销项税额)
2024-08-12
同学你好 你这是挂靠的吗
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