是的,按常理是不太正常
我们是挂靠总公司的。有营业执照是x公司x分公司。然后每个月发票什么的都是开给总公司的名称的发票。我看前会计也没有进行成本的结转,是不是都不用做啊。前任会计都是做的报销之类的和总公司的往来,未计入成本。是不是我不需要做成本啊,工程结束也不要做结算啊。平常每个月也没有报税。这是正确的吗?
老板找了一家有资质的设计公司 然后注册了一家分公司 但是很多项目人家都都跟总公司签合同的 原来是项目款到总公司扣掉管理费、税点直接返给我老板 现在总公司让分公司开票给总公司 相当于总公司委托分公司做项目 说是这样能给我们省劳务税点 这样操作不是换成分公司要找劳务票了吗 也没能省什么税点吧?
老板找了一家有资质的设计公司 然后注册了一家分公司 但是很多项目人家都都跟总公司签合同的 原来是项目款到总公司扣掉管理费、税点直接返给我老板 现在总公司让分公司开票给总公司 相当于总公司委托分公司做项目 说是这样能给我们省劳务税点 这样操作不是换成分公司要找劳务票了吗 也没能省什么税点吧?
我纠结的点是,开劳务,公司只对这一家总公司(外省)开票,怎么会每月 都有发生招待费,是不是不正常?
长期待摊费用会计科目里没有啊
您好!我们企业是一般纳税人,现处于在建期间,公司现有员工17人,目前收到投资额9000万,请问此时交纳印花税、土地使用税等是不是不可以按小微企业的优惠政策了 这种情况,如何进行税收筹划
老师,A将国有资产的80%股权在公共交易平台转让给B,但转让资金是由C垫付,事后B又将股权的70%转让给C(0元转让,因为第一手股权转让资金是C垫付的),这个可以直接由A转给C,只做一次股权转让吗?
老师,现在银行承兑汇票,还有没有纸质的了?
劳动合同和劳务合同的区别在哪
老师:顾客开3100的普票。1%的税率,怎么收税,+所得税
老师,生产企业请问因为发票开错,冲销了去年销售的两台设备,把结转成本也冲销了,冲销结转的成本应该怎么分录?
老师,这道题这样做对吗?主要是1500需要加吗?
老师 二手车旧货3%按2%计算 是车市场开具的二手车发票上的金额 /1.3*0.02吗老师
以自己的名义从事活动,第三人可以要求公司担责,也可以找股东,这里指的是全部股东还是仅指签合同的股东
1)乙方受甲方委托在为甲方的客户提供调试、维修及维护服务2)方介绍客户给甲方,向甲方收取中介费.3)服务的产品为甲方生产、销售的产品.,合同内容是这样的,刚一位老师建议我开票直接开成:劳务,仪器调试维修费,老师怎么说呢?
劳务*仪器调试维修费,这是可以的
因为还有个中介费,金额不好区分,合同就一总金额,那就不体现出来吗?然后就是回到最开始的问题,只开劳务”调试维修费,但是因为有介绍客户,发生的招待第三方的费用怎么办,?每月 入账是不是就不合理啦
你是收取中介费,还是支付中介费 ?
实际我们是分部(但独立法人),在四川,总公司在深圳,我们分部做的事情就是销售,调试/维修/,现在总公司不直接给我们发工资,要求我们开票给总公司,然后总公司汇款到分公司,所以才签这这么 一份合同,所以中介费不好区别出来,
不区别了,统一按劳务*仪器调试维修费开票
现在就是每月 有发生一些招待费啊,正常入招待费么,怕不好解释
发生一些招待费 ,正常入招待费即可
不会有风险么,你一个承接维修售后的公司,(而且只为一家公司服务)每月 发生招待费?
确实有发生招待费,是可以入的
当然是真实,主要从开票业务来讲,我怕以后税务查起解释不通,然后他们认为是不真实的,如果相信是真实的,那我发票是不是就开错了
基于真实业务开票或取票,均不会有问题
哈哈,就是好像开票不真实呀,没有把中介费开出来
再请问老师,代理记账,客户拿过来的餐费,直接把它与车票/加油费一起入差旅费可以不
餐费若是出差途中,可以
本地/外地餐票都有
老师,确认下,关于前面公司业务就直接“不区别了,统一按劳务*仪器调试维修费开票”,然后招待费正常入账即可,会有什么风险隐患么
通常不会有风险隐患