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我们是挂靠总公司的。有营业执照是x公司x分公司。然后每个月发票什么的都是开给总公司的名称的发票。我看前会计也没有进行成本的结转,是不是都不用做啊。前任会计都是做的报销之类的和总公司的往来,未计入成本。是不是我不需要做成本啊,工程结束也不要做结算啊。平常每个月也没有报税。这是正确的吗?

2021-01-17 17:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-17 18:32

你好,同学。 你这发票开给总公司,分公司就不可作成本处理的。 你不用的

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快账用户2127 追问 2021-01-17 19:17

那我不是只要做的流水账吗?就只要做往来就行了吗?那每个月的增值税什么的我分公司什么票都没开。所得税增值税不都不用做吗?是这样吗老师。

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齐红老师 解答 2021-01-17 19:23

是的,往来处理即可了的,你这里。  不处理的。

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你好,同学。 你这发票开给总公司,分公司就不可作成本处理的。 你不用的
2021-01-17
同学你好,建议分公司都要入账,开票的也要做好入账,不管这个张成本是否给总公司,分公司这边都要入账。
2021-01-30
你好; 你们这个项目完工了吗 ? 因为要考虑 公司成立之后 才能去  开展业务的; 如果是公司成立之前的业务 ;必须要个人去开票哈 
2022-05-25
你好;    这个不可以的。 到时无法抵扣和税前扣除的;   进项发票要重新开的   
2022-03-09
您好 可以先暂估入账 然后对应结转成本 汇算清缴的时候纳税调整 
2020-11-28
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