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老师,供货商6月份给我们开了一张发票,我正常入账了,7月他把这张发票红冲了,我该怎么弄啊?

2025-07-04 22:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-04 22:23

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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快账用户7761 追问 2025-07-04 22:25

好的,老师,不急

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齐红老师 解答 2025-07-04 22:38

您好,我们把6月分录红冲就可以,进项税这个科目改到贷方 应交税费-进项税转出 借:原材料(负)贷: 应交税费-进项税转出 (正) 应付账款(负)

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快账用户7761 追问 2025-07-04 23:04

老师,我们这是免税的,是不是直接红冲就可以了

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齐红老师 解答 2025-07-04 23:05

哦哦,是的是的,免税就直接红冲

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六月份儿没有做的可以啊。
2020-12-21
你好。您就等到再收到红字发票的时候再处理。
2023-07-12
你好,收到红字发票做一个跟你之前入账分录相反的分录 收到新的蓝字发票再做一个跟之前入账的一样的分录
2021-03-02
同学你好 那你直接不做,只做后开的这个蓝字发票
2021-08-31
你好,需要对方去报备,发票丢失。
2021-07-21
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