借预付账款房东 贷其他应付款老板 按月借管理费用租金 贷预付账款房东
老师,21年12月公司付的房租,半年一付,当时账务处理是借:预付账款 贷:银行存款。22年2月才在税务代开的房租发票,现在要怎么做账务处理?
你好老师请问,老板个人贷款,款项付了公司的货款。 该怎么进行账务处理呐。
老师,你好,提前支付办公室半年的租金,已收到发票,请问账务如何处理呢?
老师好,请问以下的账务处理对否? 1.租用老板个人名下的房产用于公司经营,租赁费5万元,在每年年初支付给老板,分录如下: 借:预付账款-老板 贷:库存现金 借:管理费用-租赁费 贷:预付账款-老板 2.老板个人名下的房产土地税都是从对公账户扣缴,所缴纳的房产土地税也一直做没有计提 借:应交税费-应交房产税/土地使用税 贷:银行存款
老师,请问老板名下2家公司,由于A公司资金不足,无法支付房租,这个怎么处理?
酒店装修,清理垃圾费10万元,记入什么科目?
往来大、资产大、实收资本实缴情况,影响股权变更吗?影向税吗?
一般纳税人酒店,小企业会计准则,筹备期,酒店是租的,发生的电梯检测费计入哪个科目
第十一栏不理解。为什么?预收账款和存货居高不下,可能少计收入?为什么会理解为少计收入。
你好,工资和社保的计提缴纳 一家公司,工资应发10,个人承担社保-医保、养老、工伤。一起是1,单位承担2。 借:管理费用-工资 10 贷:应付职工薪酬-工资10 借:管理-社保2 贷:应付职工薪酬-社保2 缴纳社保的时候 借:应付职工薪酬-社保2 其他应收款-个人承担社保1 贷:银行存款3 有个问题是,每个月企业缴的社保只是其中的一项。比如:7月可以缴的是3月份的医保。他们那边不给完税证明看不出来缴的什么。导致其他应收款这边不知道应该扣员工多少。可以在缴纳的时候。全部 借:应付职工-社保3 贷:银行存款3 到年底一次性 借:其他应收款-个人承担社保1 贷:应付职工-社保1
董老师 在线吗?有问题想咨询~
老师发一下7月季报的流程
老师,本公司是小规模纳税人,干餐饮的,申报增值税时发现开了一张专票出去,该怎么办呢
手机上能不能使用软件账套操作
老师,现在母公司要把子公司吸收合并,成立母公司下的分公司,我现在的子公司下面有三家分公司,三家分公司的收入成本截止时间是6月30日日,且三家分公司是独立纳税主体,现在正在办理三家分公司的税务清算,但是6月前有部分三家分公司的进项发票为取得,这部分进项发票可以在7月份开子公司的发票吗,7月份对应收入也在子公司。从8月1日开始在,新成立的分公司进收入和成本?
那就是需要把半年房费均摊到每个月吗
对的是的,是这么做的
老师。按月分摊时候借管理费用贷房东。还是贷其他应付款老板?这个分录没有问题吗
贷预付账款房东 哪里有问题你指出来
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快