按月摊销房租 借:管理费用 贷:预付账款,附发票

21年2月买材料付款,借:预付账款 贷:银行存款 21年12月发现发票要不回来了,账务怎么处理
老师,21年12月公司付的房租,半年一付,当时账务处理是借:预付账款 贷:银行存款。22年2月才在税务代开的房租发票,现在要怎么做账务处理?
老师,21年12月疫情期间口头约定房租租期2年,季付,每月分摊,付款时,借 预付账款 3万 贷银行存款3万,分摊时,借 管理费用1万 贷预付账款1万,23年实际签订合同租期却是3年,以前凭证后附的房租明细表是按2年期做的,该怎么处理?多谢
老师, 现在12月支付了明年的房租, 发票也要明年才收到,现在怎么作分录呢?借:预付账款,贷:银行存款,还是借:预付帐跨-房租,贷:银行存款呢
您好老师,22年12月付款房租直接入账 借管理费用 房租 贷 银行存款。 但是收到发票后入账借管理费用房租 贷应付账款 等于管理费用多计提了 且应付账款没冲 现在2023年发现的 怎么调整账务 谢谢老师
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
本月的开的发票是附在本月摊销的原始凭证后面吗?
本月的开的发票是附在本月摊销的原始凭证后面
谢谢老师!
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!