你好,上月要交的增值税,是上月做结转分录 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 如果上个月进项税额比销项税额多,上个月的结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
当月交上月增值税分录怎么做,上月计提又怎么做?
这个月报的增值税,进项比销项多,不用交税。需要做计提的分录吗?怎么做
上月进项税额比较多,做了借应交税费-待认证进项税,贷应交税费-应交增值税-进项税额,这个月销项较大,需要认证进项税,怎么做分录
老师,请问下计提增值税的分录怎么做?下月交上月增值税的分录又是怎么做?
老师,每个月要交的增值税可以详细讲一下分录吗,比如销项大于进项,进项大于销项,以及有上个月留底的增值税都分别怎么做分录
老师,现在向银行借款10万,应付账款5万,结果把10万都付给了客户,客户把多出来的5万元转给了我司的友情个人,前财务做账挂:其他应付款-友情个人,这样做账合规吗?
老师发票金额418.7税务局可以抵扣金额415.48老师怎么做账呢?
老师,我们是高新技术企业,现在在填报科技型中小企业申报,我们汇算清缴表A107012 本年研发费用加计扣除总额填写3208654.35.那研发费用加及扣除所得税减免额是多少呢
请问老师,股东实收资本的转入没有备注“投资款”,可以做实收资本科目吗
股东投入的实收资本可以撤回吗?朴老师
接前任会计的账要不要调账
我公司销售商品100元/吨自提价,税率13%,本应客户自提,现需我司送货上门,收客户130元一吨,运费为:30元一吨,运费税率是9%,因税差所造成的税费损失啥计算呢?应收回客户的税差损失多少钱呢?
建筑工程,小规模,有个项目有工程作业,还有销售材料,要怎么开票?是工程与材料分开开票吗?
老师们有没有那种给税局提供的存货周转异常的整改自查文档,带数据的,该怎么写
老师,8月份工资表少扣一个人的社保,如何做账务处理,谢谢