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老师您好,5月份暂估了未开票收入,已经缴税了,6月份开了一份发票出去,这份发票是包含在暂估未开票里面的,那这份发票要入账吗?

2025-07-05 11:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-05 11:03

你好,发票需要入账,需要先冲销对应暂估收入凭证,再按发票金额做账。

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快账用户8250 追问 2025-07-05 11:28

老师,请问是这样做吗?

老师,请问是这样做吗?
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齐红老师 解答 2025-07-05 20:45

同学,可以这样做的。

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你好,发票需要入账,需要先冲销对应暂估收入凭证,再按发票金额做账。
2025-07-05
需要借应收账款 贷主营业务收入 应交税费
2024-06-25
您好 是要在4月份做个暂估入库 然后结转相对应的成本 等到5月份发票来了以后再冲回暂估 销售出库单是放在4月份的成本里面
2022-08-12
同学你好,这样理解不对,要看具体的成本结转核算方法,来确定是否要管后面冲红暂估部分金额。
2021-08-29
同学你好 暂估的收入就是未开票收入 以后说未开票收入就行了 开票之后未开票的就要冲减了
2022-02-22
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