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老师,请问一下,2024年10月16号公司公户预付了一笔中石化的加油卡充值款1万元,当月同事忘记把2024.10.30中石化开具给我们的发票给我做账了,我就先做了借:预付账款 贷:银行存款。现在同事把那张2024年开具的发票给我,这张跨年发票要怎么做账?报表方面要怎么处理呢?

2026-04-13 17:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-04-13 17:52

借;利润分配-未分配利润 贷:预付账款

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借其他应付款贷利润分配未分配利润
2025-06-26
同学,你好 那你需要在12月份作无票收入
2024-01-14
收到发票时把没有发票这个分录红冲按发票入账再做一个分录就行了。
2024-01-18
同学你好 不按发票入账 按经济业务实质 如果收到的是普通发票不需另外入账 放在原始凭证后即可 如果是增值税专用发票 冲减费用分摊
2024-01-18
那你可以计入长期待摊费用 然后按月摊销
2024-01-18
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齐红老师 | 官方答疑老师

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