那个需要统计确认才行
老师您好!本月进项税认证成功,但申报时候进项明细表没有显示,附表2第三项待抵扣进项税额里显示有认证成功但未抵扣进项税,本月已经申报成功。下月申报要怎么做?
老师,您好,请问在账务处理的时候,有待认证进项税额,在做增值税报表的时候要Z02三,待抵扣进项税额需要填写吗
老师 增值税报表里面没有显示进项出来是怎么回事呢 我进项已经认证 点了确认了
老师您好,红冲了一张进项发票,已经认证抵扣了,是需要做进项转出是吗?具体分录怎么做,申报增值税的时候要注意什么
老师好,咨询下收到已抵扣的增值税负数发票,需要在进项税认证平台上操作吗?还是只需要在填报增值税申报表的时候填写进项税额转出?
请问下,这种情况是啥意思?怎么处理?
劳务人员比较多的话可以用含税金额申报个税吗?这样就会多扣个税可以吗
一季度申报的70万收入,二季度红冲了发票,导致二季度收入为负数,之前缴纳的增值税和附加税退换吗
老师 我是一家饮料经营公司 一般纳税人,请问客户用瓶盖兑换商品,先由公司垫付商品,然后厂家再给公司兑换 会计分录怎么做啊
老师,还问下,如果开进来一张普通飞机票的发票,上面的税率是写的6%,我是不是还是可以按价税合计金额的9%算进项税?
我月底计提工资时, 借方:销售费用 贷方:应付职工薪酬-工资(应发数) 次月,发工资时 借方:应发职工薪酬—工资(应发数) 贷方:银行存款—(实发数) 贷方:其他应收款—社保(个人部分) 贷方,应交税费—个人所得税 缴纳个税时 借方:应交税费—个人所得税 贷方:银行存款 我这样做是对的吗,计提的时候不用体现计提个人所得税吧
老师你好,4月份发工资给工人了,但没有申报个税,7月还可以申报吗
房屋租赁合同签订日期2025.3-2025.12.31发票未开、租金未收、应该在什么时候确认收入?
这是一家新的公司,今年5月份成立的,请问这个启用日期写什么,谢谢
老师,请问下,在申报季度申报的时候,那个a表上的利润总额填的是我们做账的账套里面的金额,那不是有课程讲的是税法上的利润填吗?说的啥意思?我怎么蒙圈的呢?
怎么统计确认呢
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