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老师,2020年12月份补交了一笔增值税,没有冲红发票,直接补缴了2%,应该怎么做分录

2025-07-05 16:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-05 16:46

借:利润分配-未分配
贷:应交税费
借:应交税费
贷:银行存款

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2025-07-05
同学你好,可以直接冲减主营业务成本;
2021-02-03
你好,是的你今年这个发票正常做在2月份,然后同时做不开票收入的负数。
2025-03-19
你好,开了红的信息表,你是怎么做的?
2021-02-04
1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
2023-04-14
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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