1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税

请问老师个体户本月缴纳的去年10-12月份的增值税,没计提现在直接交的怎样做分录
所属期是10月到12月的企业所得税,12月份没有计提,1月份的时候直接缴纳的,那1月份应该如何做分录
老师 12月份的增值税 在1月缴纳 那12月需要计提吗 计提的分录怎么做呢
你好老师,12月份结转未交增值税金额比1月份申报缴纳的金额少了0.04,需要补计提吗?如何做分录?
老师您好,1月份普票开了12万,价税没有分离 ,3月计提借营业外支出1200 贷应交税费—应交增值税1200 企业所得税会不会多缴?
老师,请问公司统一充值油卡是算交通费还是福利费
收到发票的业务怎么做分录?
老师,租金总额是43692,土地使用税3972,5000是保证金,20000是股东垫付,银行实际付款是28692元分录是:借预付账款38692借其他应收款-保证金5000贷银行存款28692贷其他应付款-股东20000贷营业外支出8972分录不平,不知道哪里不对,请加权老师解答
老师怎么查询公司扣单位社保没有? 怎么扣单位社保呢? 谢谢老师
老师,美元户余额和账面余额可要保持一致
老师,麻烦问一下,合作社马铃薯销售,蔬菜销售,肥料销售,树苗销售都可以开增值税免税票吗,企业所得税也是免吗
基建期,固定资产折旧费是计入在建工程-折旧吗
业务部没有底薪但是公司帮交社保,个人部分年终奖扣,如何做账
老师 我们公司的法人替 代另一个公司挂往来怎么做账 那个公司司法冻结了 也是同个老板
我们是委托外面的公司报关的,然后现在发现有两张海关缴款书 公司名不对,导致我们公司认证不了进项税。这是谁的问题?