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老师,我们之前23年2月,3月一直到12月分别有发票没有做会计分录,请问如果年底想要补充进来,是应该在12月补进来,还是去补到对应的月份呢?

2024-01-11 22:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-11 22:37

您好,12月份补进来的呢。

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您好,12月份补进来的呢。
2024-01-11
同学你好 外贸公司出口货物必须单独设账核算购进金额和进项金额,如购进货物当时不能确定用于出口或内销,一律记入出口库存账,内销时从出口库存账转入内销库存账。 (一)购进出口货物时,取得增值税专用发票: 借:库存商品       应交税费—应交增值税(进项税额)       贷:应付账款/银行存款 (二)确认外销货物的销售收入,根据外币金额和选定汇率确定销售额: 借:应收账款等        贷:主营业务收入 (三)结转成本: 借:主营业务成本        贷:库存商品 (四)根据征税率与退税率的差率,将不可退的进项税计入成本: 借:主营业务成本(征退税差额)        贷:应交税费—应交增值税(进项税转出) (五)货物出口后,根据退税率,计算应收出口退税额: 借:应收出口退税款(增值税)        贷:应交税费—应交增值税(出口退税) (六)收到出口退税款: 借:银行存款        贷:应收出口退税款(增值税)
2022-05-19
借:库存商品 贷:银行存款 下月收到发票附在12月就可以,不用另作分录。
2023-10-26
你好,没有使用的不用做,使用的时候你再按月分摊到费用。
2023-02-02
你好,这个是需要去税务局补报的。
2023-03-02
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