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有一家供应商多开票给我公司了,后面他自己那边平账了,那么我自己现在该怎么凭证呢?分录怎么做?

2025-07-06 15:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-06 15:11

您好,意思是对方红冲了,是吧

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快账用户7414 追问 2025-07-06 15:16

他没有冲红,就是对方没有给那么多货给我,然后他多开票给我公司,现在就是我应付账款贷方有余额,供应商那边意思是他自己平账了,让我自己内部冲平。我不知道怎么做分录

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齐红老师 解答 2025-07-06 15:20

意思是这个应付账款不用付了,是吧

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快账用户7414 追问 2025-07-06 15:23

对,是的,对方也没给货我,我也不需要付款,就是票多开了,

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齐红老师 解答 2025-07-06 15:27

这个应付账款转到营业外收入就可以

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快账用户7414 追问 2025-07-06 15:30

但是,他之前开票了, 借:原材料   多开的金额 贷:应付账款  多开的金额 现在直接 借:应付账款多开金额 贷:营业外收入 那我原材料呢?

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齐红老师 解答 2025-07-06 15:30

直接这样吧
借:应付账款
贷:原材料

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