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老师你好,个体户开专票,一季度做销售收入会计分录借预收账款贷主营业务收入 应交税费~未交增值税,二季度已交增值税会计分录怎么做?谢谢老师

2025-07-06 16:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-06 16:11

借: 应交税费~未交增值税 贷:银行存款

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快账用户9510 追问 2025-07-06 16:17

老师,个体户购买物品,银行存款没有体现出支出资金,借库存商品,贷方用哪个科目

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齐红老师 解答 2025-07-06 16:19

那么使用什么支付的呢?

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快账用户9510 追问 2025-07-06 16:22

应该是微信等支付的

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齐红老师 解答 2025-07-06 16:23

那么就挂其他应付款-老板

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快账用户9510 追问 2025-07-06 16:25

其他应付款一直在贷方挂账吗?

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齐红老师 解答 2025-07-06 16:27

以后有钱了可以归还的

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借,应收账款负 贷,主营业务收入负数, 应交税费负数, 借应交税费、应交增值税负数, 贷营业外收入负数, 借应收账款,贷,主营业务收入,应交税费应交增值税 借应交税费,贷,银行存款。
2024-07-12
借应交税费,应交增值税贷,营业外收入。
2023-08-10
您好 这样账务处理正确的
2021-03-20
你好同学,我们先将上月的内容冲红再做一个正确的
2020-12-14
同学,你好 借:应收账款  贷:主营业务收入  应交税费-应交增值税(减免税额)  借:应交税费-应交增值税(减免税额)  贷:营业外收入
2024-06-03
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