要交的,之前采集过印花税吗?没采集先采集
老师,印花税报的是购销合同,我们是销售服务的,没有销售合同,根据收入申报印花税,但是我们有购进资产有合同,这个金额要不要报印花税啊
老师,第三季度财务报表申报之后才知道还要缴纳印花税,印花税未在财务报表上体现出来,是下个季度的财务报表累计上就行还是必须把第三季度的财务报表更改了啊,第三季度不更正的话,第四季度可以正常申报吗,有影响吗,因为现在疫情影响,去不了税局
新车汽车销售服务公司需要交印花税吗?是不是税务申报系统那里没有弹出来要申报的就不需要填写
老师,麻烦问下,刚成立的小规模纳税人公司,没有开过发票,但是有开进来的成本发票,这个季度申报纳税时印花税进项的这一部分缴纳印花税吗?没有收入成本发票入账吗?这个季度0申报,成本先不入账,先将印花税缴纳了,报表0申报可以吗?
老师,印花税现在还能按次交吗?税局通知了,有个印花税没交,让赶紧交,这个月也不是季度,我的印花核定的是季报,领导还不让更正上个季度的,会出现滞纳金
我在网上看到西贝预制菜税率的问题,餐饮卖预制菜,税率是6%还是13%,按照我国现行增值税规定,餐饮服务适用6%的增值税税率,当下西贝给消费者开具的发票,正是按此税率申报。 但要是涉及预制菜直接销售,税率就会因产品类型大幅提高。深加工预制菜适用13%税率,由初级农产品加工的预制菜,也得按9%计税,这和餐饮服务税率相比,最大差额能达到7%。 1.比如说一家餐厅营收60亿元,那么他这个6%和13%得税率相差就很多是吧? 2.吃的饭税率6%,店里买的包装好的烟酒13%,是这样单独分开算的吗? 3.关于餐饮行业的税率上面的说法对吗?餐饮里面关于缴纳税率是多少呢?我不是很明白,希望能得到详细解答,谢谢。
老师个体领手撕票也得做税务登记吧
实务中,被审计单位管理层通过虚构存货,以及转移资产形成账外存货等方式实施舞弊的案 例也屡见不鲜。 请问账外存货的意思是不入账的存货吗? 需要朴老师回答
老师,我是7月份来这边上班的,他家是新成立的公司。我发现他们家电子税务局上6月份有一张取得发票,我一直都没做,我现在把这张发票补做到7月行吗?他这是小规模,但我做内账,就不分哪个季度了吧。
请问老师,单位从自来水公司购买的水费、电网购买的电费,是否缴纳印花税呢,这种的也没有合同、没有订单的。
老师,因为产品质量问题免费补货,补发货的账务处理怎么做?谢谢!
老师你好 企业贷款的钱 如果转到个人账户 需要交税么
老师,我们出库是没有带出来成本,这个时候要怎么调账呢,
请沈阳熟悉出口外贸业务的老师回答,办理出口退税 首单需要准备哪些资料呢?国内运费发票0% 可否? 需要实地核查吗?
老师,员工正好2年,辞退补偿几年?像补偿是补偿工资表上基本工资还是上年度发放的平均工资?还有如果辞退先给对方1个月的缓冲期让他先上一个月班那补偿几个月的呢?
印花税就是上赶着去报呗,电子税务局不弹出来要申报是吗
对的,有印花税业务发生就要报
3月27成立的公司
我们小规模的,就是每个季度报税时,如果有销售收入就得报印花税是吧
对的,技术服务买卖商品等都要交
进货6260,销售出去10650,印花税的计税依据是哪个数字的万分之三?
这两个数字加起来哦
有合同按合同金没有合同按价税合计金额
老师,10650是做的无票收入,也要申报印花税吗
是的,按价税合计来交
老师,这个是采集吗?为啥打开没有表格,要点哪里?点新增税源吗
点新增税源是这样的
计税金额写 6260 和10650的总数吗?还是分两笔老师
老师,应税凭证数量,是发票吗?那做的无票收入还没有发票,只有进货的发票,这里填什么
同学你好 无票收入有价税合计金额呀