你好,你应该做进项转出了。
一般纳税人,3月份的专票已经抵扣,现在要退回重新开。需要怎么操作呢?我们是收票方。之前抵扣的发票需要退回给开票方吗?
老师,我八月份开了一张专票,我已经做了帐,这个月对方发现单位有误退了回来,他们没有进行抵扣勾选,现在发票我收到了,我应该怎么操作
我们在十一月份收到供应商开来的进项票,但是在十一月份已经做了进项抵扣,对方才说发票开错了,如果重新开具,我这边需要怎么操作呢?
去年12月收到一张专票,开错金额了,我们已经申报抵扣了,现在需要把这张发票作废重新开给我们,我现在要怎么做
你好老师,我们10月份收到一张专票,已认证抵扣,现在发现票面内容开错了,现在需要重新开票,要怎么操作啊
老师,我企业是一般纳税人生产制造业。企业有为员工交意外保险,这笔费用由单位承担,怎么做账?
冷链服务公司一定要办理道路运输许可证吗?
关联公司之间借款,需要按贷款服务缴纳增值税吗?免税的适用于什么情况
老师,我企业是一般纳税人生产制造业。收到工信局工业经济产能提升奖补资金,这怎么做账?科目是怎么设立的?
老师公司新开业,公户没开,老板拿进来的钱,我怎这么做行吗? 借:库存现金 贷:其他应付款-老板
老师你好,企业正常经营一家塑料贸易企业,一般纳税人,后又注册一家新公司,部分销售在新公司过账(上月销售额700w左右),但新公司没有员工,也不发放工资,是不是在税务上来说不太好?建议什么样的策略?
老师你好,看以前会计做的账,这个分录不懂什么意思啊
你好,老师,你能帮我看下我核算的税费合理不
扣减土地价款抵减的销项税额,在确认土地增值税应税收入上怎么使用啊?
老师好,企业贷款让我把内账做漂亮用来贷款,这个应该怎么做,没有思路;还有一点就是一直以来内账都是不能对外的,这家企业以前都没做内账,只做外账,现在这个内账需要从2022年开始做,还得用来贷款的,咋整
具体的分录是什么?重新开具再重新抵扣对吧
你好,这个要看你4月份是怎么做的凭证,才能知道现在的凭证怎么做。
4月份:借:主营业务成本10000,应交税费-增值税-进项税额100,贷:银行存款10100
你好,你现在应该借其他应收款贷,主营业务成本,应交税金,应交增值税进项税额转出。
不用去修改4月份的账务处理对吧,假如说我在7月份收到重新开具的发票,做增值税进项税额转出,再把新收到的发票重新入账就可以对吧
你好,是的就是,就是你说的这样子。