同学你好,需要您方开红字信息表,对方开红字发票;

我们在十一月份收到供应商开来的进项票,但是在十一月份已经做了进项抵扣,对方才说发票开错了,如果重新开具,我这边需要怎么操作呢?
我们是购方,销售方因为信息错误在十二月份的时候给我重新开具了一张发票,但是原发票已经抵扣过了,我应该是在一月的时候做进项税转出呢,但是我忘了做了二月份的时候还可以做进项税转出吗?
一月份我公司收到进项票已经认证抵扣。后来供应商发现开票错误,三月份我公司申请了红字发票,供应商开具了销项负数发票以及重新开票。这种情况下我怎么做账?
三月份收到供货方开具的专票,已做凭证进项抵扣,本月才发现税号错了,需要给对方退回,我这边需要怎么操作?
老师我们2月份的进项已经抵扣了,但是4月份发现发票错误,对方把2月份的发票作废,4月份要从新开了一张专票,进项税额要怎么处理
你好老师,受益人备案在哪里备案呢,怎么操作呢
怎么查符合简易征收的小规模纳税人差的进项
老师,您好!以前注册认缴制的公司,最迟注册资本要在什么时候完成减资或者出资呀?
深圳市乐瑞达科技有限公司 还需要再委托一下报关行信息:离境口岸 380101 宁波北仑港港区 出境关别 3104 北仑海关 33189800E6 义乌市欣扬报关代理有限公司 请问这种北仓海区委托报关的是不是不能直接委托
老师,请问内账费用及成本是含税的还是不含税,如原材料采购1130,其中税费130元,内账是按1130入还是按1000元
发票金额1500,去年给我们开错了,汇算清缴没调增,现在给我们开正确的了,但已经过去24年汇缴了,前期更正了两次了不敢再更正了,直接把正确发票塞去年凭证里可以吗
老师,请问内账费用及成本是含税的还是不含税,如原材料采购1130,其中税费130元,内账是按1130入还是按1000元
公司名下没有车,签个租赁协议的话,取得的加油的专票,和车辆维修的专票,能否抵扣?
老师我们给一个税务异常的客户开具了增值税专用发票,这个对我们公司有风险不
小规模公司开消项发票19460元百分之一,192.67税率,但实际收款18700元,多开的发票赠送,开具发票并确认收入(含赠送部分) 借:银行存款 18700 借:营业外支出 760(19460-18700,多开赠送金额) 贷:主营业务收入 19267.33(19460÷1.01) 贷:应交税费—应交增值税 192.67 结转分录?借 主营业务成本18700 贷,库存商品/原材料18700 会录对不对?
我开出红字信息给对方,让对方重新开一张过来是吗?旧的发票要不要退回给对方
同学你好,我开出红字信息给对方,让对方重新开一张过来是吗?——是的; 旧的发票要不要退回给对方——不用退回;