同学,你好 嗯嗯,是可以的

老师们,公司在15年与上游客户签了106116元的合同,并在2015年11月份开具了106116元的普通发票,在2016年7月份我们支付了50000元,2017年支付了26116元,但是我们翻看15年和16年的账套及记账凭证,我们3个财务都没有找到106116元的发票,也没有当时支付的50000元和26116元的银行付款凭据,但是这两张付款凭据我们重新可以打印出来了,可是那个106116元的合同我们也找不到,我把对方发给我的合同及发票打印出来让老板看了,老板也找不到这106116元合同及发票,老板记得这笔业务也是合同签字的,现在这家公司正在接受审计查账,要求我们签字确认还欠他们这个公司的3万元,我们没有找到自己的原始凭据我们不能签字,老板的意思是看他们这个公司能不能给我开个3万元的发票等资金周转开的时候还清这笔欠款,但是我们现在账套软件银行余额与实际网银账户余额是一致的,如果我们从公司基本户出这个钱我们没有3万的发票,而且前期的账套里并没有挂这个上游单位的3万欠款,连这个公司供应商名称都没有的,老师们能否给我一个处理的办法呢?
答疑问题描述:总公司给了我们两个网络媒体推广业务,我们找第三方广告公司执行,在第三方的收费上和总公司加收15%的服务费,执行期都是一年,投放文章后该文章会在网上挂一年,合同里有明确约定什么时间付多少款;合同的执行期是一年,从今年10月份开始,10月份会全部投放文章,后面的11个月里就不会再投放文章了,只是确保前期投放的文章会挂在网上;两个业务都是在网上推文和挂问题,第一个业务是按季度付款,我可以让对方按平摊至每个月金额来发票吗?另外一个业务是按合同约定期来付款,比如未启动先付8.6万定金,10月份支付40万,明年1月支付34万等等,这个我可以也按总金额平摊到每个月,以此来确定开票金额吗?
老师,公司增加一个APP拉新业务,也就是帮各类APP推广注册增加数据流量的业务。收入是上游公司转来的佣金1000万左右打入对公账户,成本支付下面兼职代理的佣金95%,人数多而杂零碎,是有以下问题: 1、是否可以按5%计收入,95%计入其他应付款,通过其他应付款直接支付给下面兼职人员?如果不可以,为什么不可以? 2、如果不可以,必须兼职人员的人要开发票吗?他们都不会开,怎么办?我司可以代办代开发票吗? 3、我们是属于广西的,如果代开发票了还有代扣代缴个税吗?
老师,我想请教大家一个问题:我公司是一家小规模纳税人,在同一市内(跨县)成立了一个分公司,分公司名下只有一个项目,这个项目都是由分公司收款、开票,发放工资,支付成本费用,目前税费是企业所得税由总公司汇总缴纳,增值税等其他税费由分公司申报缴纳。现在因为其它原因, 这个项目的甲方要求我们把原来由分公司开具 的增值税发票全部红冲,重新由总公司开具。请教各位老师,这种情况该怎么处理?谢谢!
我们是外账,针对这个问题请问有没有合适的方案处理。 物业公司,然后一直有开租金票出去,现在就是说由于发票限额等问题,造成发票不够开。一整栋楼1到10楼都是我们出租出去的。想注册多个公司开票。那么问题来了。因为租金发票具有月份连贯性,不可能A公司开到24年1月不够开,就换B公司开2-3月吧。针对这个问题有没有合适的规划,解决方案,谢谢。(不考虑增加发票额度,因为增加了,也会低下来,又不够开,没办法解决核心问题) 还有就是,我们公司注册在本栋3楼,再注册在同一栋楼开票出去不知道合理不。而且取得的房东租金发票也是问题。(房东租给我们也是一整栋,如果分2家公司开票,那房东给的租金发票又怎么切割入账做成本呢。
我们公司做煤炭贸易,有一个中间自然人,给我们介绍便宜的煤炭资源,比市面价低30多元,然后给他每吨提成15,这个是佣金是返点还是回扣?他要给我开什么发票?我代扣个税时按劳务报酬扣吗?
第2问,题目的意思是甲想要乙把电脑转移给丙,本来由甲承担债务,改由丙来承担债务,属于债务转移,答案表述的是债权转移,是答案错了吗?
第五和第七题能看下吗,后面答案对不上,是其他题的
老师,实务写分录时后面数字怎么来的,需要像答案一样写算式吗?
老师 为租房子发生的差旅费计不计入使用权资产?
请问物业公司收取物业费用预收账款科目,下挂的核算项目是每栋楼,如B1、 B2,这样行吗?
您好老师,单位投资一个项目,投资32万,后发现对方未把资金作为股权而是计入了借款,我们要追回资金,对方无资金给我们,把设备抵押给我们,以物抵帐,相当于我们花钱购买设备,而不是双方投资的形式,我们当时投资做账是借:长期股权投资32万贷:银行存款32万。请问这种情况如何做账?对方还有一种情况,就是抵押19万的设备,剩余13万是门市装修的费用,单独开一张装饰装修费的发票,如果是这样如何入账?对方把门市抵押给我们,我们后续以出租的形式租给对方继续使用,这种情况收到租金如何做账?
是借固定资产19万,长期待摊费用13万贷其他应收款32万吗
您好老师,单位投资一个项目,投资32万,后发现对方未把资金作为股权而是计入了借款,我们要追回资金,对方无资金给我们,把设备抵押给我们,以物抵帐,相当于我们花钱购买设备,而不是双方投资的形式,我们当时投资做账是借:长期股权投资32万贷:银行存款32万。请问这种情况如何做账?对方还有一种情况,就是抵押19万的设备,剩余13万是门市装修的费用,单独开一张装饰装修费的发票,如果是这样如何入账?对方把门市抵押给我们,我们后续以出租的形式租给对方继续使用,这种情况收到租金如何做账?
交易性金融资产的账面价值为100万元(其中成本110万元,公允价值变动贷方余额10万元),公允价值为105万元。为什么债务重组入账价值为110万元