如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 清理的净值是收益就要交所得税
公司自用二手面包车转让,售价低于原值,是不是不用缴纳增值税?
老师,你好,麻烦问下个人代开二手车转让发票不交增值税和个人所得税吗
公司从个人处购买二手车,二手车市场不需要增值税发票,所以只开了二手车发票,公司转售这个二手车的时候,是不是要开增值税发票,发票税率按多少
转让二手车,除了二手车发票是不是还要开具增值税发票
老师好,我单位二手车转让,税务让补税,补完增值税后,企业所得税按什么缴纳,在线等
我是采购人提前预支2000元买公用品报销的时候是怎么附加账单上
我们这个是国企,属于政府旗下,收到乡财政所打来的农物产品生态食材产业品牌宣传营销推广费,这种的可以怎么做分录
你好 老师 我们公司是一般纳税人,7月要申报增值税了,6月做好账了。可以还是我先等我申报增值税后以实际缴纳的增值税计提和缴纳增值税以及附加税?还是6月先结转加计提增值税,7月申报再做缴纳的分录?
请问,要发放2人工资,工资总额6000,发放工资时一个人的失败了 ,这个要挂账 ,全过程的 分录 怎么写?
请问老师,我们公司四月份开始出租厂房,我已经四月份开始开电费发票给租赁方,现在关于电费销售我怎么账务处理?
个税手续费返还,小规模纳税人,增值税申报表是不是填在免税销售额,第10行,服务、不动产和无形资产这列?
我这遇到一家小公司,股东有ABC三人,有一名技术人员,一个后勤商务人员,A股东占股50%,B股东占股30%,C股东占股20%,三个股东都作为公司销售人员需要承担各自每月的工资及销售过程中所产生的成本费用如业务招待费,运输费差旅费还有技术为某个股东的项目出差产生的差旅费就算在这个股东的头上,这些均由股东各自承担,其他的租房水电职员工资办公费均由股东按占比分摊,我到年底得要统计出各股东人员的主次成本费用,业绩数据,税收费用,分摊费用,利润,可分配利润这些数据,老师能不能教教我从现在开开始我应该怎么做账,怎么给他们做记录才能方便我年底快速的给到老板们想要的数据呀!
老师,企业给企业分红,分完红,才交企业所得税
怎么在国税网上下载对应年月的纳税申报主表呢?
16800元的货款,我们要开专票,对方收八个点,那么额外加收的税点是多少钱
老师,卖的时候固定资产转入固定资产清理,收到钱以后,借方银行存款贷方固定资产清理,把固定资产清理冲销,
账上是这样。那报表上。计入哪里呢
清理残值 借:固定资产清理 原值-折旧 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理 申报增值税的收入 应交税费-增值税-销项(如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
老师,你的意思是,小规模,把固定资产清理转入到营业外收入里吗,计入到营业外收入里交企税是吗
是的,就是那个意思的
老师,开票总额度没超过30万,公司小规模,转让二手车收入30000,增值税0元,没产生增值税,报增值税的时候,在报表里还需要提现二手车转让的这笔收入吗,
还是只是把正常收入的金额填写在免税销售栏那。二手车转让收入,不需要提现在增值税的报表里,报企税的时候填在营业外收入即可?
是的,报增值税的时候,在报表里还需要提现二手车转让的这笔收入。免交的增值税转入营业外收入
老师。报增值税的时候,把二手车收入填到哪个栏目里
二手车不产生税,是不是说明本身这笔业务没产生增值税,不是免征啊
跟开普票一样的合计填报,只是要换算为不含税收入