不是 这个是根据你的税负来勾选发票
我司原财务有较多进项未抵扣,她是每个月需要多少进项,就做多少发票到账里。 1.我现在直接把留存的所有进项全部做进账里,做在应交税费-增值税-待抵扣认证 科目,在保证一定的增值税税负率的情况下,需要多少则转多少到应交税费-增值税-进项税额里面,可否? 2.这些待抵扣进项需要做账当月全部勾选认证吗?还是转进进项多少,就在系统里面勾选多少?
老师,收到进项发票,是不是要先放在:借应交税金-应交增值税-待抵扣进项税额,待已勾选,就要贷出来,放在借应交税金-应交增值税-己抵扣进项税额?
老师,请问每月要勾选多少进项票呢?如果我每个月有多少就勾选多少,多出的进项是不是到年末就转入应缴税金-未抵扣进项税?如果刚成立的企业,没有销项,很多进项,要不要勾选?又按什么金额勾选?上年成立的企业,还没有勾选过进项,没有开过票,账该怎么处理呢?
老师 请问 每月末是不是要将进项税额和销项税额进行结转:1.如果是销项多了就记入应交税费-应交增值税(转出未交增值税)同时做:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税,2.如果是本月进项多,销项少,意味多交了,则做:借,应交税费-应交增值税(转出多交增值税)应交税费-应交增值税(销项税额)贷:应交税费-应交增值税(进项税额),同时做:应交增值税-未交增值税,贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)是这样的吗?
老师那个进项税额抵扣那个,是不是当月想要抵扣多少就勾选多少?
老师 b 为什么错 30日内召开成立大会说的是什么人发起呢
老师,一个个体户老板去年付款,签合同,但是一直没收到发票,去年也没做费用,约4万金额,今年才收到,发票日期也是今年的,这个票是做到今年还是修改去年的账呢?
老师,我们公司现在只有一个自然人股东老王,公司未分配利润有10万,现在有一个法人股东要对我们公司增资,持股70%。10万的70%应不应该视同给老王分红?
回购普通股为什么股数减少? 发给员工为什么股数增加?
财政拨款是怎样下发到预算一体化系统的?
浮动利率的投资是交易性金融资产哇?
请问这个甲公司会计分录是怎样的呢
甲控制乙,乙共同控制50%丁,丙是甲的联营企业,乙和丙关联关系, 甲的合并范围就没有丁和丙 是不是
运输和安装费用要计入使用权资产的成本里面吗
老师,我们是建筑公司,跨区项目工地上工人在外面餐馆吃饭的餐费,住宿费,记入工程施工一间接费,还过应付职工薪酬一褔利费不呢?我们一般都是工期在一个月左右,不会住项目上。
没有懂啥意思。比如我做的,六月份的账,就是进项税额总共有两万,那我不就得去进项勾选这对应的发票吗?
你好,你进销项税额是多少?根据税负来勾选,你多的不就是留底了吗?
不是那个意思?我们是六月没开出去发票,都是进项
那就不要勾选以后需要抵扣的时候再勾选 要不你留底,时间太长了,有风险啊
啥意思听不懂,那不勾选那就不能用应交税费应交增值税进项税额了,应该是应交税费应交增值税待认证进项税额了,是吗?
是 待认证是二级科目 应交税费待认证
你有没有听懂我的意思?我现在不明白,所以问你,我该怎么做,你告诉我
做应交税费待认证里面不要做进项税额,不要勾选,直接统计确认就行。
晕,你又把我绕晕了
哪一个说晕了你说一下圈起来
我说是不是要在这里,勾选了,签字确认了
现在不让你勾选,直接确认签字
啥意思?没懂
抵扣勾选里面不要选择,然后直接统计确认里面去确认签字 申报增值税0申报就行。还有哪里不明白?