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我司原财务有较多进项未抵扣,她是每个月需要多少进项,就做多少发票到账里。 1.我现在直接把留存的所有进项全部做进账里,做在应交税费-增值税-待抵扣认证 科目,在保证一定的增值税税负率的情况下,需要多少则转多少到应交税费-增值税-进项税额里面,可否? 2.这些待抵扣进项需要做账当月全部勾选认证吗?还是转进进项多少,就在系统里面勾选多少?

2020-10-21 22:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-21 22:24

 您好,1 ,可以,不过这应交税费-待认证进项税额,是二级科目,不是一级科目,2 ,是转进进项多少,就在系统里面勾选多少?

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快账用户9626 追问 2020-10-21 22:27

谢谢,我确实是这么做的,只是担心没有勾选就做进 待认证进项税,会否不合适。 因为在报税的附表二里,有一栏叫 前期已认证但未抵扣 这一项。

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齐红老师 解答 2020-10-22 00:20

合适,那是辅导期纳税人填写你不是认证填写2栏就可以

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 您好,1 ,可以,不过这应交税费-待认证进项税额,是二级科目,不是一级科目,2 ,是转进进项多少,就在系统里面勾选多少?
2020-10-21
同学好,是的,没错转到进项税来
2025-01-10
对的,是的,把这个进项改成应交税费待认证。
2023-08-14
你好;    意思你暂时不认证;  那你做 ;  借    费用或者成本  ; 应交税费-待认证进项税贷银行存款 ; 认证后 :借进项税贷   应交税费-待认证进项税 
2022-12-13
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