您好,我们有收入么,从管理费用里调一部分数据填在主营业务成本里,保证正常的毛利率,当然我们这个是调表,不调账的哦,只是申报时把管理减少,主营业务成本增加
填写季度企业所得税申报表时,营业成本,我们是幼儿园业务活动成本多点,管理费用也有,那申报表那个营业成本我该怎么填,还有营业收入,我们有政府补助的收入财务报表我放营业外收入,收的学费放在主营业务收入,提交企业所得税时,只有营业收入,我是填两个收入合计还是只填主营业务收入
老师. 我们企业季度申报所得税报表,我们只有营业收入和管理费用还有财务费用,利润总额,没有营业成本,还有一个营业外收入,在填报表的时候,营业外收入放在哪里,管理费用和财务费用是填在营业成本里吗?
申报企业所得税的时候,营业成本只写利润表里面的营业成本吗,那管理费用,财务费用,这些怎么办,填哪里
老师,我问下现在企业所得税的申报表里面,销售费用和管理费用还有财务费用填在哪里呢,现在写个表没得地方填,只有主营业务收入和成本两栏
我们学校利润表没有营业成本这个数据,在申报企业所得税的时候,营业成本这边不填还是填费用数据?
老师,根据资产负债表的资产总计的期末数,和利润表,我填的企业所得税数额对吗
老师,请问一下,社保的注销流程,是不是填写上传注销社会保险缴费登记表就行的了呢?
老师,销售商品没有确认收入怎样做分录?
月末增值税结转比缴纳多了一分钱,怎么做分录调平
公司主体不是卖货物的,进项服务费用10万,销项服务费用10万,分别怎么写科目
老师,我们公司的贷款利息,银行说不能提前知道,然后是当月扣了本金,才知道生产利息,进行第二次扣利息,请问分录怎么写?
老师,@深税收到判断是否是互联网平台在哪里反馈?
老师: 做银行到账分录时 借:银行100贷应收100 酒店业务根据前台系统报表做账, 请教问题,酒店前台系统会再上账一次,银行汇款100元,应收减少100元, 再做一次就重复了,不做呢,前台系统的报表不平, 请问怎么做或者怎么过渡呢? 前台系统到账时:借银行汇款 100,贷应收账款 - 过渡户 100(系统记过渡,不直接冲应收 )。 财务核对后:借银行存款 100,贷应收账款 - 过渡户 100(这样做,应收解决了,银行变成200了,银行重复了) 请问应该怎么做呢
你好 老师 问下 公司买的净化器 3500元,做固定资产还是直接计入管理费用,取得专票 进项税额可以一次性抵扣吗?
您好老师 我有个问题想要咨询一下您! 是这样的,我们公司4月、5月都有给员工发现金过节费,然后因为当时报个税的时候忘记了,就想着6月份一起报,结果6月份公司有人员流动,所以 我今天去税务局更正申报4月、5月的个税,也把需要补缴的个税补了 但是我不太清楚这个过节费是要做在哪个月,是4月发的就计提在4月、5月发的就做在5月吗?还是说可以在6月一起补提呀?
调表不调账,不会操作啊老师。怎么调
您好,比如管理费用10,申报时填管理费用6,主营业务成本4,总的利润不能变,就是各报表科目变动
那跟我的财务软件导出来的财务报表不一样,会有影响吗?
您好,不影响的,利润一样,如果申报毛利率100%, 这是很异常的,
但是我们是没有主营业务成本的发票的,填了数据也没有影响吗?
您好,哪有专门主营业务成本发票嘛,我们收入对应的成本发票就是主营业务成本
我的意思是只有销项发票,没有对应的进项发票,只有管理费用那些发票,那也可以填数据到营业成本里面吗?
您好,可以的哦,想问下我们是什么行业呀
小规模企业,市场里面卖农产品批发,但不是自产自销,所以拿不到进项发票
哦哦,这也有成本呀,只是没有发票,无票成本, 不开票成本入账(摘要写无票年度纳税调增,方便汇缴统计数据):这样3个好处:季度利润少了年度调增才交所得税,银行余额也是对上了,公司内部利润表是真实的。年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七)其他