你好,你先付钱给他的时候,借其他应收款贷,银行存款。
上两个月别人在我们公司购买了商品,支付了货款3500元,我上个月做了账,这个月他让我给他开发票,然后他们转了3500到我们公账,我们又把这3500给回他现金了,我现在改怎么做这次的分录
老师你好,比如我这个月开出去给供应商话,发票是3万块钱,但是他只转了我15,000,那留15,000的话呢,下个月才转发票已经给他签收了,是上个月的,那他这个账的分录怎么做?
老师你好,上个月给客户开了一张发票是27,390的发票,但是客户只转让我一半,只付我17390,10月转回了1万块钱回来给我,那这个分录我该怎么做?
老师 我们客户退税让查了,上个月给我们公户转了一笔钱是货款,因为他让税务查了就通知我们先别给他开票,你说这种情况怎么处理谢谢,给他开票还是把钱退回去,还是挂着
你好老师,我公司上个月有个人转错账了,把260万转到了我们的基本户,然后我推给他了,因为我们基本户钱不够手续费,我给他少转了100块钱,退给他259.99,这个所有的会计分录怎么做?
摘要怎么写老师,下个月发票回来怎么做
这个你可以写:xx经理借支 然后报销的时候要看具体是什么业务的发票
报销时候。比如借管理费用,贷其他应收款就行是不是
你好,是的,就是这样子。