是的,就是那样做的哈

老师,我给一个客户开票5000元,应该是借应收账款5000元,然后客户付钱给我,我就应该贷应收账款5000元,假如这个客户只有这一笔业务,借贷的本年累计都是5000元。现在,客户给我付钱6000元,多付1000元,属于客户多付款,需要退款。目前我的做法是借应收账款1000元,贷银行存款,但是我发现我做的这个分录不对啊,因为本年累计数被影响了。请问正确的应该怎么做呢?
库存现金1000短期借款20000银行存款20000应付账款6000应收账款其他应付款4000其他应收款2000应交税费2000原材料30000实收资本80000生产成本2000资本公积5000库存商品10000盈余公积3000固定资产50000资产合计120000权益合计120000 .从银行提取现金2000元,以备零用; 2.收到投资人投入的资金50000元,存入银行; 3.以银行存款2000元,缴纳上个月的应交税金; 4.购买材料一-批, 价款5000元,材料已经入库,款项未付; 5.用银行存款支付前欠购料款6000元; 6.收回购货单位前欠的货款5000元,存入银行; 7.从银行取得6个月的借款20000元,存入银行; 8.以银行存款10000元购买设备一台;9.将资本公积4000元转增资本; 10.采购员预借差旅费1000元,以现金支付;11.销售产品- -批,价款6000元,收到款项存入银行; 12.将多余现金1000元存入银行。要求:(1 )根据该企业期初资产负债表的账户余额开设账户,并登记期初余额。 (2)根据4月份发生的经济业务,采用借贷记账法编制会计分录。 (3)根据所编会计分录登记上述开设的账户中。 (4)期末结算每个账户的本期发生额和期末余额。 (5)根据全部账户的月初余额、本月发生额和期末余额,编制发生额和余额试算平衡表。
对啊酒店2021年2月10日入住客人张磊1人,包房1间,房价为500元/天,住5天。客户通过手机网银转账方式支付3000元(其中,住宿费2500元,押金500元)。按先付款后住店方式进行结算,下列账务处理正确的是()A借:银行存款一工行3000贷:预收账款一张磊2500应付账款一张磊500B借:银行存款一工行3000货:预收账款一张磊3000c借:银存款一工行3000贷:预收账款一张磊2500其他应付款一张磊500D倡:银行存款一工行3000货:主营业务收入一张3000
比如,预收10个月租金10300元,开具免税发票10300元,此时做会计分录: 借:银行存款 10300 贷:预收账款 10300 对吗? 若是开具3%税率的发票: 借:银行存款 10300 贷:预收账款 10000 应交税费-应交增值税 300 对吗? 每月末摊销收入: 借:预收账款 1000元 贷:主营(其它)业务收入 1000元 对吗? 若是对,我本月开的发票是10300元,税是300元,我确认的收入却是1000元, 填制增值税报表时,发票上的数10300元和本月确认收入1000元对不起来,怎么办? 这个问题一直困扰我,谢谢老师解惑?
小规模纳税人采购货物出现已收货,已付款,票未开,付款是不含税价,那是不是这样做账,付钱时,借预付账款1000元 贷,银行存款 1000元,收到货时借库存商品-暂估入库 1000元 贷应付账款-暂估入库1000元 后面跨年收到票时,借库存商品-暂估入库-1000 贷应付账款-暂估入库-1000 再做一笔正确凭证 借库存商品 1500 贷预付账款1500。那么在这里预付账款不是冲多了嘛,为什么是1500因为之前的是不含税价,现在取得发票开是含税价。我不能理解也不知道这样做账对不对,请老师解答一下
请问转股A占股80%,B占股20%,现在b要转给c,实收资本600万,未分配利润200万,b实际未出资,现在转股要交多少印花税
老师,请问以法人的名义租赁办公室,到时候公司可以报销的吗?
请问,支付中层年终工作会议礼品款及用水费,具体会计科目(末级)?谢谢
老师我们的经营范围有图文设计,广告制作,印刷,但是目前的业务都是我们给客户做好设计然后找工厂加工制作物料交付给客户,我们一般给客户开的都是设计服务,工厂给我们的开票都是广告服务*后面加制作的内容,这样进销有问题吗?他们大部分都是小规模开的一个点的专票,我们是一般纳税人开的6个点的专票
老师好,工商年报的实交出资额,如果分几年到账的,那实交出资额是填总共的吗?实交出资时间是填写最后一次的吗
老师您好,请问在申报汇算清缴的时候,需要填写2025年的股东分红金额吗?分红是在2026年3月支付的2025年的分红金额
#提问#老师,老师,年末的未分配利润公式是什么
固定资产计算好难呀,有没有什么快速理解的办法呀
新公司暂未成立,银行账户税务工商流程都没有完成,员工要求投资人付垫付的款项,请问投资人付款时是否要求备注?若要备注怎样备注?若没有备注如何补救
你好老师,我想问哈,我们这边进的货物,有多个品种,账上显示进项票用完了,但实际对应的货物没销售完,我下次还要进货,开进项票进来,再开销项出去,那是不是实物始终跟票对不上
可以做营业外收入吗
可以的,正常交增值税就行