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老师,我公司有一笔购买茶叶业务,用于招待,但是收到对方专用发票,这个要如何做账务处理

2025-07-07 15:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-07 15:45

您好,这个计入管理费用-业务招务费

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快账用户7201 追问 2025-07-07 15:53

对于它的专票,我们直接计入招待费,不用管它的那个专票增值税部分,还是需要把进项坐进去再进行进项税转出?

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齐红老师 解答 2025-07-07 15:54

你认证的时候选择不抵扣就可以

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 你好;     借管理费用-招待费贷银行存款;  酒水 会涉及个税的哈   
2022-09-09
你好,做到业务招待费,进项可以抵扣的
2020-09-01
您好同学,您10月支付现金的时候 借:预付账款 贷:现金 发票来了的时候 借:管理费用-业务招待费 贷:预付账款
2020-11-06
你可以选择不抵扣勾选 然后价税合计做账
2020-10-06
你好;  你们实际买来这些是招待费的话娿先走招待费去核损。 而不是挂预付账款去了 。 这样汇算调整处理   
2021-11-10
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