你好,做到业务招待费,进项可以抵扣的

请问一下,有别的公司到我们公司出差,我们公司给对方付了住宿费,本公司收到住宿费专用发票,这个账务处理,是做到管理费用的业务招待费吗。做到业务招待费,进项可以抵扣?
老师,我们公司有两张住宿费的专票,是业务招待,那我怎么账务处理? 不做进项,不勾选认证可以吗
你好请问,公司请专家过来指导工作,住宿费我司负责,收到专票的住宿费,可以用于抵扣吗?这个住宿费是计入招待费吗?
老师好!老师,公司每月都有差旅费,餐费,有时候有住宿费时我把它们全都归到差旅费中,借: 管理费用—差旅费,如果没有住宿费时,我把餐费归到业务招待费,借:管理费用—业务招待费/业务活动费对吗?谢谢!
老师你好!我们公司一般纳税人收到按1%开的住宿费专用发票,入了业务招待费,这专票1%的进项税额能抵扣吗
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?