咨询
Q

老师,把 借:银行存款576.58 贷:管理费用576.58 怎么填成借 :银行存款576.58 借管理费用-576.58

2025-07-07 16:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-07 16:30

管理费用金额前面写个 减号

头像
快账用户5675 追问 2025-07-07 16:34

这是之前的凭证,我现在需要调成这样

头像
快账用户5675 追问 2025-07-07 16:35

我直接着 借:管理费用576.8 借:管理费用  -576.8  但这样科目余额表上还是显示不了

头像
齐红老师 解答 2025-07-07 16:38

一负一正,是会为0.这没问题

头像
快账用户5675 追问 2025-07-07 16:40

但是科目余额还是没有取到数

头像
齐红老师 解答 2025-07-07 16:42

利润表取到数就可以

头像
快账用户5675 追问 2025-07-07 16:51

利润表也没有取到数

头像
齐红老师 解答 2025-07-07 16:53

借:银行存款576.58 贷:管理费用576.58
做这个分录时,利润表有取到数吗

头像
快账用户5675 追问 2025-07-07 17:05

没有取到

头像
快账用户5675 追问 2025-07-07 17:06

所以现在才调一下

头像
齐红老师 解答 2025-07-07 17:07

做了管理费用借方负数,结转损益后,再看能否取到

头像
快账用户5675 追问 2025-07-07 17:19

结转了损益,上面一正一负冲了也没取上数

头像
齐红老师 解答 2025-07-07 17:20

如果是这样,需要去修改最开始的分录,即该借:银行存款576.58 贷:管理费用576.58
要修改管理费用成借方负数

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,您这个是什么意思?
2022-09-09
你好;  垫付的费用 ; 要按第一种来做哈; 不是直接做银行存款;  因为你不是直接支付给上家的  
2023-06-16
为什么在贷方
2022-09-09
你好,后面发生的是什么业务?
2022-01-06
同学你好 直接借管理费用负数 借应付账款
2021-01-27
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×