为什么在贷方
老师问下,每月计提工资50000,发每月生活费40000,平时做的分录计提借:管理费用/生产成本-工资40000 贷:应付职工薪酬40000 借:应付职工薪酬30000 贷:银行存款30000 报表上有余额应付职工薪酬10000未发,我可以这样做分录借:管理费用/生产成本 40000贷:应付职工薪酬 40000 转借:应付职工薪酬40000贷:其他应付款-职工工资40000,借:其他应付款-职工工资30000 贷:银行存款30000,这样报表上就体现余额在其他应付款里了。应付职工薪酬没有余额。
开出转账支票一张,支付当年管理部门维修费30000,本月负担2000(借:预付账款--维修费30000贷:银行存款30000;借:管理费用2000贷:预付账款--维修费2000)这笔业务记什么凭证?要分两笔记凭证吗?
老师,这题将戊公司转让给A介入3亿元这个分录什么做啊? 借:银行存款30000 贷:长期应付款30000 然后每期 借:财务费用3000 贷:长期应付款3000。。 还是 借:银行存款30000 未确认融资费用6300 贷:长期应付款36300
借管理费30000贷银行存款30000,借管理费用30000,借银行存款30000,借银行存款30000贷管理费用30000(最后一笔是退款),本期发生额在贷方显示,应该怎么做
11月的错账是这样的,借管理费用30000,贷银行存款30000,这30000里面包含了进项税,没有入增值税,请问下个月怎么冲销错账
请专业老师解答,小规模纳税人,按季申报增值税,如果4.5月一个月开3万,6月这个月开12万,需要交增值税吗
老师,季度申报的时候,那个a表上的资产总额的季初跟季末是在哪里取数?
门窗销售公司,带安装,请问要按完工百分比法做吗?收到订单后,找品牌厂家生产,到货入库,再安排时间给客户送货安装。大部分的1个月能搞完,有的要2月。
老师,请问下,资产负债表上的年初余额,期末余额是什么时候的,还有利润表上的本年累计金额和本期金额?
生产性生物资产累计折旧是不是个备抵科目
老师,实收资本印花税的税种是营业账簿吗?多谢
老师,我现在七月份报税,是不是从账套里导出456月份的资产负债表和利润表和现金流量表?对吗?
核算分为,料工费的核算,但是具体按怎么核算不知道。比如咱们先拿料来举例子可以么?————第一张是我生产出来的成品,第二三张图片是购进来的材料。 我怎么核算具体?怎么下手?
你好中级会计可以补报名吗
老师,这个试用减免政策起止时间怎么都选不了啊
同学你好 这个是冲减管理费用吧
怎么做分录
借银行存款蓝字贷管理费用红字吗
这个是用的都是蓝字
具体分录怎么做收了1笔支付了两笔
借管理费用 借管理费用 贷银行存款
分三笔怎么做
有一笔是退款的吗
是的老师
怎么做分三笔
借管理费用 贷银行存款 借管理费用 贷银行存款 借银行存款 贷管理费用
退款用红字吗
不用 蓝字就可以的哦