为什么在贷方
开出转账支票一张,支付当年管理部门维修费30000,本月负担2000(借:预付账款--维修费30000贷:银行存款30000;借:管理费用2000贷:预付账款--维修费2000)这笔业务记什么凭证?要分两笔记凭证吗?
老师,这题将戊公司转让给A介入3亿元这个分录什么做啊? 借:银行存款30000 贷:长期应付款30000 然后每期 借:财务费用3000 贷:长期应付款3000。。 还是 借:银行存款30000 未确认融资费用6300 贷:长期应付款36300
借管理费30000贷银行存款30000,借管理费用30000,借银行存款30000,借银行存款30000贷管理费用30000(最后一笔是退款),本期发生额在贷方显示,应该怎么做
(1)借:银行存款30000固定资产20000贷:实收资本50000借:管理费用1800贷:银行存款1800借:低值易耗品1000贷:库存现金1000借:预付账款2400贷:银行存款2400借:管理费用1600贷:应付职工薪酬1600借:应付职工薪酬1600贷:银行存款1600借:银行存款8000贷:主营业务收入8000借:管理费用350贷:库存现金350借:管理费用750贷:库存现金750借:其他应收款1500贷:库存现金1500⑵(a)借:管理费用133贷:预付账款133(b)借:管理费用400贷:低值易耗品400(C)借:管理费用500贷:累计折旧500(d)借:应收账款1750贷:主营业务收入表格怎么写啊
11月的错账是这样的,借管理费用30000,贷银行存款30000,这30000里面包含了进项税,没有入增值税,请问下个月怎么冲销错账
你好!老师!我想咨询下商品单价是25元,现在要求供应商再降一折,是不是25*0.1=2.5,25-2.5=22.5
1.4月走借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 2.计提工资,借管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 后来发现劳务费走到工资里了,次月5月调整:1.借:应付职工薪酬-工资 贷:应付职工薪酬-工资 2.借:管理费用-劳务费 贷:管理费用-工资薪金 7月又把劳务费走到工资里了,8月又调整,借:管理费用-劳务费 贷:应付职工薪酬-工资,这两种调整方法都对吗老师
老师你好,红冲7月份发票,(客户信息变更,所以在8月份重开发票,在变更后信息开票),请问老师红冲7月份发票,必须红冲主因业务成本么?急急
老师,20万买股东10%的股份,要缴纳哪些税费?
发票(普票)金额390.6元,实际付款390元,有没有什么影响?
老师,我想问一下公司要收的工程款,我们属于分包方,总包直接代发我们工人的工资人工费,申报个税是我们申报吗?
老师,应收账款的原始销售单对账单凭证要怎么保存,也是附在记账凭证的后面吗
请问老师,增值税税负率怎么算?
老师,职工交医保是不是要现在国家医保服务平台,先给他申报一下工资,然后再进电子税务局申报
我公司找到联通公司采购无线网络设备,对方单位开具发票内容为电信服务,合同内容为*主机设备等,两者不符,我公司入账有什么风险?
同学你好 这个是冲减管理费用吧
怎么做分录
借银行存款蓝字贷管理费用红字吗
这个是用的都是蓝字
具体分录怎么做收了1笔支付了两笔
借管理费用 借管理费用 贷银行存款
分三笔怎么做
有一笔是退款的吗
是的老师
怎么做分三笔
借管理费用 贷银行存款 借管理费用 贷银行存款 借银行存款 贷管理费用
退款用红字吗
不用 蓝字就可以的哦