你好,后面发生的是什么业务?

借管理费用,贷银行存款,后面发生借银行存款,管理费用我放哪里?
对公付款给物管,账号给错了,又退回来了,怎么做账。后面又重新付过去了。前面两笔错的怎么做账啊? 借:管理费用 物管 100 贷:银行存款 100 借:管理费用物管-100 贷:银行存款-100 借:管理费用 100 贷:银行存款100
借管理费30000贷银行存款30000,借管理费用30000,借银行存款30000,借银行存款30000贷管理费用30000(最后一笔是退款),本期发生额在贷方显示,应该怎么做
借管理费用贷银行存款,借管理费用贷银行存款,借银行存款贷管理费用,不是一借一贷抵消了,怎么还在贷方体现呢
原先交的费用退回,会计分录是 借 银行存款 贷 管理费用 还是 借 管理费用 -800 贷银行存款 -800
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
您好,一般新户都没开票,只有一些银行小额流水,我申报增值税和企业所得都是零申报吗?
你好,那你收到了银行存款这个具体的是什么业务的?
11月新办的个体户,额度没核下来,现在第四季度需要申报增值税和人税个人经验所得,第四季度有开票,我在申报个人经验所得时填收入是填含税收入还是不含税收入?
你好,你是什么证,吹风似的。
你好,你是什么征税方式的?
是核定征收的没核下来这个季度就要报税
收入*核定率*税率-速算扣除
这个报个人经营所得就填不刚税收入吗?
睡的销售额是多少 然后你用这个不含税的销售额加上营业外收入就等于所得税收入
没有营业外收入,核定本来是自己申报的,现在就是没有核下来,需要手动申报增值税个人经营所得
那就填写主营业务收入