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老师好,麻烦请教一下我给代账的公司处理了老账,查账查出600万其他应付款款,转给老板,其他应付款销账600万,给老板转了600万,再收到发票再继续冲其他应付款,能消掉一部分发票,解决了利润低的问题,收他多少钱合适?

2025-07-07 21:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-07 21:11

你好,这个按照市场行情来,10万应该不过分吧

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同学,你好 这个 发票不用入账
2023-08-05
你好,从账上看,是公司欠个人款22203.35
2024-02-06
对,没错,做账的话是这么做
2022-04-15
那你这个银行流水可以对上吗,公司支付那有支付流水吗
2021-04-09
奖金部分(14 万): 计提:借管理费用 14 万 → 贷应付职工薪酬 14 万 冲其他应收款:借应付职工薪酬 14 万 → 贷其他应收款 14 万 分红部分(6 万): 确认分红:借利润分配 — 应付股利 6 万 → 贷应付股利 6 万 冲其他应收款:借应付股利 6 万 → 贷其他应收款 6 万 计提个税: 奖金个税:借应付职工薪酬(税额)→ 贷应交税费 — 个税 分红个税:借应付股利 1.2 万(6 万 ×20%)→ 贷应交税费 — 个税 1.2 万
2025-06-03
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