你好,制造费用的余额不对呀,他月末是没有余额的。你的存货里面应该有这个余额。还有,他筹建期做管理费用折旧费不要做制造费用,你把这个制造费用转到管理费用里面去。
老师,我现在建8月帐作为9月期初数,公司成立几年了,之前没建帐,但固定资产,累计折旧有购买来的累计数,货币资金有余额,应付应收有累计应收应付多少的数,存货有所有存货的数,然后应交税费一应交增值税一己交税金有今年的累计数,这是资产负债表有的数哦,但是资产负债表上未分配利润应该怎么取数?I 还有利润表收入,成本,费用只有8月的数,这两个报表这么取数对吗?利润表上的本年利润要与资产负债表上的数一样,要怎么取数?
老师您好!公司8月份购买的固定资产次月9月份才收到发票入账,因此刚刚启用了我们学堂快账软件里的固定资产模块,初始化以后可以从固定资产列表里面显示我录入的资产信息,当我点“计提折旧”时跳转信息又显示“有数据,部分未生成凭证”是什么意思啊?是我固定资产信息录入有问题还是要到下个月系统自动计提折旧后才会有显示?还有这个折旧计提以后是系统自动转入总账还是要单独在总帐里面录入计提折旧的分录呢?
老师,这张固定资产负债表是按年计提折旧一次。是代账会计那边发我的,今年的,他是计提到了10月,我拿到他发给我的表里,发现他是当月开始计提折旧,而且计提的金额也有问题,我做了修改。我是按照次月开始计提折旧,用的直线法。老师,麻烦您帮我检查一下,我修改的这张表里的数据,本年折旧和累计折旧金额,是不是都没问题了?
老师,这张固定资产负债表是按年计提折旧一次。是代账会计那边发我的,今年的,他是计提到了10月,我拿到他发给我的表里,发现他是当月开始计提折旧,而且计提的金额也有问题,我做了修改。我是按照次月开始计提折旧,用的直线法。老师,麻烦您帮我检查一下,我修改的这张表里的数据,本年折旧和累计折旧金额,是不是都没问题了?
请问老师,2023年企业所得税汇算清缴,23年10月出售了一辆汽车,但是折扣没有提完,23年1-10月计提了了折旧。但是填写A105080的时候,要把出售的原值写到原值上,因为本期折旧那里有这部分出售的折旧,但是累计折旧那里因为没有计提完毕折旧就出售了,导致期末净值与资产负债表正好差这部分放到固定资产清理的金额。请问A105080累计折旧到底怎么填写呢?
老师你好,公司购买商铺交维修基金要怎样入账?
老师,月工资13000,个税怎么算
老师好:咨询下,现金流量表中,关联方之间的往来,一般都在哪个项目披露?举个列子,如果母子公司往来交易特别频繁,金额较大,这个在现金流量中怎么解读,会引起监管关注吗?
老师,增值税申报表销售额是按开票申报还是按账上的主营业务收入申报
老师好,建筑公司平时发工资不按时发,谁需要给谁预支点,工资正常计提,发工资该怎么处理呢?
制造业因没有系统,仓库目前也比较乱,制造成本和材料成本怎么核算
是我们付水电费,但是这个对公能大给房东?
老师您好,想问下小规模纳税人季度不超过30万,增值税结转到应交税费减免税款还是营业外收入政府补助?
老师 请问物业公司收到以前年度的物业费还有明天的物业费怎么做账
实在搞不懂,看资料4第五问存货为啥用30呢,资料4都说了发票注明价款33万。这个真的太难了。
因为是起重机,放管理费用不合适了,还可以放哪里
没有其他的科目 制造费用结转到生产成本
但现在还没生产,没有收入,也先结转到成本是吧
你好,结转到生产成本属于半成品,制造费用也属于半成品呀。
又没有做主营业务成本。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快