你好,你可以借销项,贷进项,贷留底,贷未交。
本期销项29万,进项25万,上期留抵3万,有留抵的分录怎么写呢
我公司上期期末留抵1万,本期销项税额1300,没有进项,怎么做会计分录
上期有留抵,本期留抵大于销项,表1表2怎么填
上期有留抵,本期进项小余销项,但本期加上期留抵也不需要交增值税还有留抵,账务处理分录怎么写?
本月销项大于进项,但是加上上期留抵,本期不需要交增值税,还有留抵,怎么做结转的分录?
老师,请问自然人电子税务局(扣缴端)非居民所得申请是什么申请,个人还是公司,如果我是个人申报经营所得应在哪个模块申报
老师,小规模公司,收到对方公司打款,怎么记账,详细些到结转
老师,您好,我到公司快三年了,除社保到手有4000,但是这里面包含了老板另外一个公司做账的400,我们仓库每个月都有3600左右,我可以以这个理由要求老板加工资吗
请问会计实操里月底结转损益,在哪里可以查到一个月的损益科目明细
本单位是家门诊部,部分退费即退收据中的部分费用,由医生按实际消费金额重新开方缴款后,再将原收据全额退费。跨年部分退费,HIS系统无法操作退费,直接在后台按部分退金额进行退款,妥否?
甲给乙开机械键盘轴体(机械键盘的组成配件),这个配件是甲从另外一家公司采购的,乙给甲开机械键盘成品,这属于环开发票吗
老师你好,公司旧设备帐上余额9千多,现在打算处理掉同,当废铁,一般收这些的都不开发票,这个报增值税应该怎么报
老师就是6月新的账套,结果利润表没有把4月5月的金额累计起来
取得的定额发票没有存根联,存根联被撕走了,盖的章也只留下一半,可以报销吗?
老师解析的200是哪来的。
上期进大于销没有做账务处理,没有做留抵呢?
你好,你如果是这种操作方式的话,你只需要按照最终需要交的税做下面的凭证。 月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税